不能,這個代開不專票,沒有辦理臨時稅務(wù)登記證話 , (一)增值稅: 增值稅:增值稅 = 收入/(1%2B1%) ×1% ?。ǘ┏墙ǘ?=增值稅×(1%或5%或7%) (在市區(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。) 月銷售 額不超過10萬不需要交教育費附加和地方教育費附加(三)教育費附加 =增值稅×3% (2019年1月1日起減半征收。) (四)地方教育附加 =增值稅×2%?。?019年1月1日起減半征收。) 不超過4000 ,減除費用按800 ,應(yīng)納稅額=(不含稅收入-800-附加稅-印花稅)*稅率,超過4000 減除費用按20% ,這個應(yīng)納稅額=(不含稅收入-附加稅-印花稅)*(1-20%)-)*稅率, ?這個稅率是20%這個, 要是租賃合同代扣代繳話,
您好,個人去稅務(wù)局代開貨運輸發(fā)票給公司,是幾個稅的稅點?只能開普票嗎?要帶什么東西去代開?小規(guī)模納稅人和一般納稅人開專票和普票又是幾個點呢?
老師好,我公司為小規(guī)模納稅人,對方公司為一般納稅人,對方公司現(xiàn)在要提供綜合9%的專票,我們是要去稅局代開嗎?像機械租賃,勞務(wù)票去稅局能代開出專票嗎?稅率是多少?
老師您好,做工程的,小規(guī)模納稅人可以請稅局代開專票給一般納稅人嗎,可以的話開幾個點呢?
老師好,個人可以去稅局代開賣機械給公司的專票嗎,一般稅率能開幾個點的
你好,老師,個人租給公司機械,個人去稅務(wù)局代開發(fā)票,稅點是多少呢
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
?。ㄆ撸┯』ǘ?= 租賃合同總金額×0.001(2019年1月1日起減半征收。)
個人賣機械給公司,只能去開普票是嗎,稅率是1%是嗎?
是的,是的,是的,是的,
老師,如果勞務(wù)公司辦理了簡易計稅按3%開勞務(wù)發(fā)票,但是想開機械租賃發(fā)票,可以按大類建筑服務(wù),小類機械租賃,這樣能開3%的專票嗎?
公司??簡易計稅可以,帶操作手話是可以
好的,謝謝
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
老師又麻煩你了,小規(guī)模公司現(xiàn)在能開3%機械租賃發(fā)票嗎,還是只能開1%
這個都可以,可以開3%也可以開1%
好的,我以為只能開1%
這個是看選擇是吧
是的,可以自己選擇這個,
對方個人代開的1%機械發(fā)票,我們收到這樣的發(fā)票,然后再開 3%的機械租賃出去,這樣沒風險吧
可以,這個可以,可以,可以
非常感謝你
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了