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老師好!公司租個(gè)人房租,代開付個(gè)人所得稅及房產(chǎn)稅3000元,我是借:營業(yè)外支出,貸:現(xiàn)金嗎?

2020-12-09 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-09 12:57

你好, 解答:個(gè)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),房產(chǎn)稅計(jì)入到管理費(fèi)用

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快賬用戶1768 追問 2020-12-09 13:00

發(fā)票抬頭是個(gè)人的姓名,不是說本來應(yīng)該由房主承擔(dān)的,公司不能稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-09 14:10

你這三千問的說個(gè)稅和房產(chǎn)稅一共3000?

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快賬用戶1768 追問 2020-12-09 14:12

對,個(gè)稅518.10,房產(chǎn)稅2481.90,發(fā)票房主招頭

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齊紅老師 解答 2020-12-09 15:53

個(gè)稅是代房東交的不是

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快賬用戶1768 追問 2020-12-09 15:56

本來是房東應(yīng)該承擔(dān)的,但是房主不交,我們需要代開發(fā)票,公司承擔(dān)了稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2020-12-09 16:01

哦哦那就直接接入費(fèi)用就可以

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快賬用戶1768 追問 2020-12-09 16:05

請您認(rèn)真看一下我的問題和您的回答,這個(gè)能進(jìn)公司的費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-09 16:07

你好 是這樣,這個(gè)個(gè)稅本來就是應(yīng)該房東承擔(dān),如果企業(yè)自愿承擔(dān)只能計(jì)入到費(fèi)用里面,營業(yè)外支出是不合適的

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快賬用戶1768 追問 2020-12-09 16:10

不是企業(yè)應(yīng)該承提的,不是應(yīng)該計(jì)入到營業(yè)外支出,然后匯算清繳調(diào)增嗎?怎么會計(jì)到費(fèi)用里,計(jì)到費(fèi)用里不成了正常的開支了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-09 16:13

你好,我得理解是這樣這個(gè)個(gè)稅本來不是公司承擔(dān),但是沒辦法公司支付了,與公司營業(yè)活動(dòng)相關(guān),所以建議直接計(jì)入費(fèi)用,營業(yè)外支出是指除主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出等以外的各項(xiàng)非營業(yè)性支出。如罰款支出,捐贈(zèng)支出,非常損失等。為此,要設(shè)置營業(yè)外支出賬戶對這部分內(nèi)容進(jìn)行核算。

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你好, 解答:個(gè)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),房產(chǎn)稅計(jì)入到管理費(fèi)用
2020-12-09
是的,所得稅匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2023-02-23
你好,本來應(yīng)該房東交,你公司承租人交了,就做到營業(yè)外支出了。
2020-12-16
你好同學(xué),因?yàn)闃I(yè)主是跟你們公司有合同關(guān)系,所以代開的發(fā)票肯定也是3000元,所以發(fā)票上面的稅金是按照3000來交的
2022-09-16
你好,同學(xué),你第一分錄就可以了
2021-06-12
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