你好, 解答:個(gè)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),房產(chǎn)稅計(jì)入到管理費(fèi)用
老師好!公司租個(gè)人房租,代開付個(gè)人所得稅及房產(chǎn)稅3000元,我是借:營業(yè)外支出,貸:現(xiàn)金嗎?
老師,我們公司跟私人業(yè)主租房用于職工住,每月租金3000元,然后又公司又轉(zhuǎn)租給別的公司,租金4000元一個(gè)月,業(yè)主代開發(fā)票給我們,房產(chǎn)稅和個(gè)人所得稅是按照3000元租金來交還是按照4000元呢?
老師,個(gè)人房東代開房租發(fā)票,我公司支付的稅點(diǎn),計(jì)入營業(yè)外支出,所得稅匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎
老師,您好!我們公司辦公室是租賃個(gè)人的,個(gè)人去代開增值稅普通發(fā)票給我們,我們看到完稅證明上面寫著,房產(chǎn)稅 從租計(jì)征,11月份的,281.67元,個(gè)人所得稅,財(cái)產(chǎn)租賃所得,11月份的,70.42元。月租金是14788元。完稅憑證備注欄寫著:現(xiàn)金私房出租,房產(chǎn)稅開征區(qū)域 3%。請問這房產(chǎn)稅281.67和個(gè)稅70.42 是怎么計(jì)算出來的呢?
租房,房東代繳房產(chǎn)稅與個(gè)人所得稅,后公司已現(xiàn)金的形式付款給房東,記營業(yè)外支出會對公司造成影響嗎?會計(jì)憑證還有其他記錄方法嗎
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
發(fā)票抬頭是個(gè)人的姓名,不是說本來應(yīng)該由房主承擔(dān)的,公司不能稅前扣除嗎?
你這三千問的說個(gè)稅和房產(chǎn)稅一共3000?
對,個(gè)稅518.10,房產(chǎn)稅2481.90,發(fā)票房主招頭
個(gè)稅是代房東交的不是
本來是房東應(yīng)該承擔(dān)的,但是房主不交,我們需要代開發(fā)票,公司承擔(dān)了稅費(fèi)
哦哦那就直接接入費(fèi)用就可以
請您認(rèn)真看一下我的問題和您的回答,這個(gè)能進(jìn)公司的費(fèi)用嗎?
你好 是這樣,這個(gè)個(gè)稅本來就是應(yīng)該房東承擔(dān),如果企業(yè)自愿承擔(dān)只能計(jì)入到費(fèi)用里面,營業(yè)外支出是不合適的
不是企業(yè)應(yīng)該承提的,不是應(yīng)該計(jì)入到營業(yè)外支出,然后匯算清繳調(diào)增嗎?怎么會計(jì)到費(fèi)用里,計(jì)到費(fèi)用里不成了正常的開支了嗎?
你好,我得理解是這樣這個(gè)個(gè)稅本來不是公司承擔(dān),但是沒辦法公司支付了,與公司營業(yè)活動(dòng)相關(guān),所以建議直接計(jì)入費(fèi)用,營業(yè)外支出是指除主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出等以外的各項(xiàng)非營業(yè)性支出。如罰款支出,捐贈(zèng)支出,非常損失等。為此,要設(shè)置營業(yè)外支出賬戶對這部分內(nèi)容進(jìn)行核算。