你好,是的,你說的很對,收入=貸方減去借方數(shù)

月底從科目余額表中取損益類科目的數(shù)填利潤表,收入類借方貸方都有數(shù),應(yīng)該算出他們的差去填數(shù)據(jù)嗎?
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營業(yè)務(wù)收入,期間費(fèi)用等是有發(fā)生額的,錄入初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候損益類科目,一借一貸,期末就沒有余額了, 最后生成本年利潤表的時(shí)候,卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報(bào)表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢?
老師,我是新手,我用丁字帳把損益類科目做了一遍,結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目的時(shí)候 有點(diǎn)不會(huì) 所有費(fèi)用成本類在貸方 所有收入類在借方 比如 本年利潤 科目借方金額合計(jì)數(shù)是 1680.53 貸方合計(jì)數(shù):30946.83 我理解的是最終 余額在半年利潤的貸方: 30946.83—1680.53=29266.3 但是貸方表示盈利,我們這個(gè)月實(shí)際是虧損的,我有點(diǎn)不懂了?
利潤表中的營業(yè)收入,到底是應(yīng)該以實(shí)際收到款項(xiàng)來填還是,科目“主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生額?但是本期發(fā)生額不是都月末結(jié)轉(zhuǎn),都為0嘛。還是按主營業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)收入,的貸方發(fā)生額來填,但是這個(gè)會(huì)有應(yīng)收賬款部分的數(shù)值。。開票錢沒收,分錄就借應(yīng)收帳款貸方為主營了。應(yīng)該怎樣看和填?2??利潤表中的凈利潤是不是應(yīng)該和本月的科目余額表中的本年利潤借貸方差額一致?
年中建賬的時(shí)候,除了損益類科目,其他的都是根據(jù)上期的期末余額填寫。損益類是根據(jù)累計(jì)發(fā)生額填寫,累計(jì)發(fā)生額是借貸方都填寫,還是收入填寫貸方累計(jì)發(fā)生額,成本費(fèi)用填寫借方累計(jì)發(fā)生額。 設(shè)置期初數(shù),企業(yè)新成立,和年中建賬期初數(shù)怎么填寫,不明白?
機(jī)械公司購買吸污車,合同金額27萬,實(shí)際支付27萬,但是發(fā)票只能開20萬。 請問,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
我們21年買的8萬多的商務(wù)車,現(xiàn)在折舊提完了,只剩殘值,走了1萬公里左右,現(xiàn)在賣二手車要賣多少合適
稅收滯納金在年報(bào)是需要納稅調(diào)增嗎
郭老師,我們21年買的8萬多的車,現(xiàn)在折舊提完了,只剩殘值,走了1萬公里左右,現(xiàn)在賣二手車要賣多少合適
老師,您好,我想咨詢下,公司是做無人機(jī)的,現(xiàn)有10幾臺(tái)的無人機(jī)榨機(jī),做固定資產(chǎn)清理,需要留存什么資料才能符合稅務(wù)相關(guān)規(guī)定,還是做固定資產(chǎn)清理,是否需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
開票,業(yè)務(wù)委托費(fèi)前面的大類是什么
老師 在個(gè)稅系統(tǒng)里面有個(gè)人勞務(wù)票開的我們公司的7000多 要申報(bào)后要繳個(gè)稅1000多 我是在勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法里面申報(bào)的)這個(gè)必須要扣繳么
公司新租了一個(gè)辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料款,收到發(fā)票和還未收到發(fā)票的賬務(wù)處理,麻煩老師給整理一下
公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 應(yīng)付A公司10萬 代A公司支付各項(xiàng)雜費(fèi)2萬 扣除A公司提貨保證金2萬 剩余尾款銀行存款一次支付,相關(guān)分錄怎么做
老師您好,公司和某旅游客運(yùn)公司簽訂了一份通勤車服務(wù)合同,約定乙方為甲方提供通勤班車服務(wù),有班車路線,發(fā)車時(shí)間等,駕駛員和車輛運(yùn)行等費(fèi)用由乙方承擔(dān),請問業(yè)務(wù)性質(zhì)是運(yùn)輸服務(wù)還是租賃服務(wù),發(fā)票內(nèi)容應(yīng)該如何寫


那么支出就是借方減去貸方唄
但是其他收入里邊就方和貸方的數(shù)是一樣的,那是不用算這個(gè)數(shù)嗎?
你好,是的,你說的非常對