同學您好,勞務派遣公司普遍采用差額征稅方式。 一般納稅人提供勞務派遣服務,可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。 供您了解,祝您學習愉快!
請問老師,勞務派遣公司哪種納稅好,差額征稅劃算嗎
請問老師,勞務派遣差額征稅對企業(yè)來說更合適對嗎?
老師,勞務派遣差額征稅小規(guī)模的收入和支出分錄這樣對嗎
老師,請問勞務派遣差額扣除,如果我們是承包方,對方給我們開勞務派遣的發(fā)票,我們可以申請差額扣除嗎?
老師勞務派遣差額征稅 不可以開專票,對嗎
老師:消費洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請問應該計什么科目?
財務咨詢一下公司可以給公司做匯算清繳嗎?開具的發(fā)票是咨詢服務?具有法律效率嗎?
老師,請問下我 23 年拿到的中級(22 年考的會計實務和經(jīng)濟法,23 年考的財管),現(xiàn)在想備考 CPA,如果想在 3 年內(nèi)通過,怎么規(guī)劃比較好?
老師,我問下,公司銷售電瓶車開出發(fā)票2000元,但收款1500元,另500元等國家補貼發(fā)下來,這樣帳怎么做?這500元要交稅嗎?
一般納稅人紅沖上月專用發(fā)票,已交的增值稅稅款,可以退嗎?
你好!公司只有一個法定代表人更換后也是一個法定代表人,股權也梗著轉(zhuǎn)讓,稅務這邊需要提交股權轉(zhuǎn)讓申報及繳納印花稅,我是在登錄電子稅務局的,企業(yè)業(yè)務身份進去還是在自然人業(yè)務身份進去申報呢?
付款給丙方,甲方會給乙方報銷,作為乙方會計這個賬怎么記
老師,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么填?報稅表上怎么填?,謝謝老師
小規(guī)模,商貿(mào)企業(yè),贈送個人客戶產(chǎn)品一套,成本 800,銷售價 1000,如何賬務處理?所得稅如何處理?
我收到勞務派遣的發(fā)票,5%(支付工資的費用),6%(勞務派遣服務費)
我收到勞務派遣的發(fā)票,5%(支付工資的費用),6%(勞務派遣服務費)
我收到勞務派遣的發(fā)票,5%(支付工資的費用),6%(勞務派遣服務費)
同學您好,如果是企業(yè)是受票方,銷售方征多少增值稅,購買方抵多少增值稅。差額征稅將會影響企業(yè)可抵扣的進項稅,不利于購買方。 是否接收差額征稅發(fā)票取決于合同如何約定,實務中有企業(yè)不接受差額征稅發(fā)票,合同約定稅率6%,爭取企業(yè)最大利益,這個可以通過談判解決。 供您參考,祝您學習愉快,為企業(yè)解決問題!
勞務派遣公司,差額征稅,收入全部征稅,然后確認的(成本除以1+0.05)*0.05再沖減銷項稅
同學您好,是的,舉個例子,比如收取勞務派遣費2000萬元(含稅),支付勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用1200萬元。使用差額開票功能,錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元,系統(tǒng)自動計算稅額38.10萬元和票面不含稅金額1961.90萬元,備注欄自動打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10。 稅額是這樣計算的:(2000-1200)/1.05*0.05=38.1
但是我們單位是按照收取的勞務派遣費用2000萬元全部計算增值稅,然后再按1200元的成本沖抵多計提的增值稅,稅率5%。發(fā)票并沒有注明差額計稅
同學您好,按照您企業(yè)操作 2000/1.05*0.05-1200/1.05*0.05=38.1 計算結(jié)果是一樣的
結(jié)果是一樣的,但是開不發(fā)票并沒有注明差額征稅。
同學您好,實務中開票方式也可以如下操作: 1.開具兩張發(fā)票,即差額后的部分開具專票,差額扣除部分開具普票; 2.開具一張全額普票。 您企業(yè)取得的是合規(guī),合法,符合經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)票就可以了。