你好解答:應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù),就代表這個(gè)錢要退回來,你做的對(duì)期待你的好評(píng),希望能幫助你
老師,上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款在貸方負(fù)數(shù),現(xiàn)在銀行收到錢,我做借銀行存款貸應(yīng)付賬款對(duì)吧
老師,退款給別人,原本是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。但賬目上還顯示這家公司欠我們錢,欠16000元,現(xiàn)在我們銀行還轉(zhuǎn)了錢給對(duì)方,會(huì)計(jì)分錄,可不可以用,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款
我們收到一筆錢,進(jìn)了銀行賬戶,借方計(jì)銀行存款,貸方掛其他應(yīng)付款 付錢時(shí),借方在建工程,貸方銀行存款 那這個(gè)其他應(yīng)付款怎么處理?
老師,請(qǐng)問一下,支付貨款我做的賬是 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 對(duì)方退回了,我可以做借銀行存款貸應(yīng)付賬款? 我看了有人退回做的賬是借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù), 現(xiàn)在我結(jié)賬了。該怎么做呢?
預(yù)付賬款 在貸方 表示應(yīng)付賬款 銀行存款也在貸方 軟件保存 顯示借貸不平 預(yù)防賬款在借方用負(fù)數(shù)表示 銀行存款在貸方 還是顯示借貸不平
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯(cuò)吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請(qǐng)問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時(shí)間有一個(gè)多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報(bào)個(gè)稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時(shí)候銀行發(fā)工資的話會(huì)不會(huì)銀行賬就不平了呀
請(qǐng)問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報(bào)表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯(cuò)了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時(shí)對(duì)于多交的稅做了退稅申請(qǐng),這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄我怎么做?。?/p>
各位老師大家好,這個(gè)公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個(gè)期初數(shù)據(jù)呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝