你在這個(gè)月再補(bǔ)一筆吧,否則應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目就不平了
老師,上月月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候被我做成了: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)應(yīng)該是要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)先,后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里是嗎?這個(gè)影響大嗎
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),我可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 還是得要先做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是說可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
增值稅稅額結(jié)轉(zhuǎn)大全(增值稅結(jié)轉(zhuǎn)) 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額; 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1、本月繳納上月的增值稅:借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 2、本月繳納當(dāng)月的增值稅:借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款,老師這里面結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)是期末余額那個(gè)數(shù)字嗎
老師,我們是會(huì)展公司,辦理活動(dòng)時(shí)租賃燈光音響,對(duì)方給我開了一張“燈光影響租賃”發(fā)票,請問這張發(fā)票計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目比較合適?能直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?
老師,我們是會(huì)展公司,辦理活動(dòng)購買的水果(這水果屬于活動(dòng)采購物料)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?能直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,請問科目余額表看銷項(xiàng)稅借方有數(shù)據(jù)是什么情況?
老師,一般納稅人開進(jìn)來的火車票、飛機(jī)票可以抵扣嗎???
對(duì)公賬戶給員工發(fā)工資不走代發(fā),用公戶一個(gè)一個(gè)發(fā)可以嗎
客戶賬上是虧損的,未分配利潤也是負(fù)數(shù),需要做股轉(zhuǎn)怎么做平呢
老師,請問一下2022年12月付款給學(xué)校5萬 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,然后12月現(xiàn)在查看系統(tǒng)學(xué)校給我們開了五萬的發(fā)票,但是賬上收到發(fā)票沒有入賬?,F(xiàn)在要怎么平掉這個(gè)應(yīng)付賬款啊?
老師:麻煩問下單獨(dú)一張代訂機(jī)票的發(fā)票記入差旅費(fèi)所得稅稅前扣除?
工商財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要承擔(dān)哪些責(zé)任
用對(duì)方的債務(wù)沖減24年租金 怎么做賬
會(huì)平呀。因?yàn)槲夷菢幼鼍褪前褢?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借貸抵消了呢。老師說要補(bǔ)那怎么補(bǔ)。我沒補(bǔ)的時(shí)候已經(jīng)是平了的呢
哦,是的,金額以及科目余額都不會(huì)有影響,那關(guān)系不大的 以后月份還是通過這個(gè)科目轉(zhuǎn)一下為好