同學(xué)你好 這兩種都可以的
老師 我暫估原材料的時(shí)候 應(yīng)付賬款暫估是不是沒有付錢 都會一直放在這個(gè)應(yīng)付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時(shí)候 ,把原來暫估的借記原材料貸記應(yīng)付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
老師,我們公司對于供應(yīng)商,還沒有收到發(fā)票,就入了成本,代應(yīng)付賬款,然后收到發(fā)票再付款,沖應(yīng)付賬款。 后來我在另一家公司,我看都是收到發(fā)票才入材料采購,代應(yīng)付賬款,然后申請付款時(shí)在沖應(yīng)付賬款,這個(gè)時(shí)候附件就沒有發(fā)票。 想問下這兩種處理方式都可以嗎
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來會計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
我們公司之前工程款,沒收到發(fā)票之前呢,他們做了預(yù)付款(有很多筆,包括收到發(fā)票的703100這筆,這筆呢總的是718000,20年12月的時(shí)候付了703100,還有14900沒付的),然后今年二月份就收到了發(fā)票(718000的發(fā)票),然后當(dāng)時(shí)代理記賬那些人就把預(yù)付沖了718000(他是按總的預(yù)付款來沖了,沒有分筆數(shù)沖的),然后這個(gè)月我們公司把尾款14900付了,請問老師我該怎么做賬了[皺眉]
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
以前年度的只修改年度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個(gè)罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個(gè)情況上游是不是應(yīng)該給我們開發(fā)票呢,因?yàn)樯嫌尾唤o我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個(gè)人所得稅可以暫時(shí)不報(bào)嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格是100元,實(shí)際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費(fèi)用還是做成項(xiàng)目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計(jì)掉的核減金額,不開負(fù)數(shù)發(fā)票,計(jì)入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請問一下,差旅費(fèi)報(bào)多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費(fèi)用-3
老師好,在政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 上變更地址的話 填寫基本信息 里面有個(gè) 地址 這是填什么地址
那一般企業(yè)會用那種形式啊
你可以先暫估然后收到發(fā)票的時(shí)候沖暫估
我們不暫估,就是業(yè)務(wù)端錄入業(yè)務(wù)后直接就拋轉(zhuǎn)到我們財(cái)務(wù)部了,就直接生成了應(yīng)付的憑證,我們收到發(fā)票再付款,這個(gè)時(shí)候就直接借應(yīng)付款貸銀行存款了,就不存在沖暫估這些, 所以想問下一般企業(yè)會采取哪種形式來做的
那你上面說的都是可以的
為什么有些采購不是借材料采購,而是直接計(jì)入生成成本了
因?yàn)橘忂M(jìn)直接生產(chǎn)了
我們是采購試劑,用于之后給病人做病歷報(bào)告,可是采購就直接計(jì)入了成本,不應(yīng)該是材料采購,領(lǐng)用時(shí)候在做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
都可以的,這兩個(gè)都行