你好,合作社收到政府撥款的專項(xiàng)基金,用于扶貧項(xiàng)目,計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的專項(xiàng)應(yīng)付款欄次?
老師,合作社收到政府撥款的專項(xiàng)基金,用于扶貧項(xiàng)目,這一項(xiàng)金額應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表里填列哪一項(xiàng)呢?
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—某某項(xiàng)目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項(xiàng)目 20萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗(yàn)收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬 貸:在建工程45萬 關(guān)于“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項(xiàng)該怎么體現(xiàn)呢
1.某市財(cái)政部門在2022年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)收到教育收費(fèi)款項(xiàng)200000元,并已存入專業(yè)銀行進(jìn)行財(cái)政專戶管理;(2)借給下屬某縣財(cái)政局100000元;(3)代償因履行所屬項(xiàng)目單位拖欠外國政府貸款資金而發(fā)生擔(dān)保責(zé)任的本息350000元;(4)在決算清理其受到屬于上年度已列支的政府性基金預(yù)算本級支出150000元;(5)年末對當(dāng)年形成的國庫集中支付結(jié)余采用權(quán)責(zé)發(fā)生制列支510000元;(6)借入主權(quán)外債資金5550000元,款項(xiàng)已存入指定銀行。(7)償還了一年期政府債券本金8700000元;(8)決定將一部分超收入安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金金額為1560000元;(9)收到上級省政府財(cái)政撥付的政府性基金預(yù)算款項(xiàng)3900000元;(10)向B市撥付援助資金2000000元。
老師好,政府下達(dá)科技經(jīng)費(fèi)研發(fā)補(bǔ)助 規(guī)定簽項(xiàng)目合同 項(xiàng)目合同里面補(bǔ)助的錢填列在預(yù)算費(fèi)用設(shè)備那一項(xiàng)里 那這種屬于與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助嗎? 它主要是技術(shù)的研發(fā) 預(yù)期成果是專利、技術(shù)、新產(chǎn)品 那這個政府補(bǔ)助資金購買設(shè)備是不是就不算與資產(chǎn)相關(guān)啊
老師你好,請教一個比較緊急的問題,我們單位是財(cái)政全額撥款的國有控股企業(yè),原來的資產(chǎn)負(fù)債表是按事業(yè)單位的格式去編制的,如果要轉(zhuǎn)化為企業(yè)類的資產(chǎn)負(fù)債表,那凈資產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)該放到企業(yè)類資產(chǎn)負(fù)債表哪個項(xiàng)目呢?也就是財(cái)政撥款收入科目余額是不是應(yīng)該減去股本后剩余的金額放在資本公積項(xiàng)目呢?急!急!急!
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
我做的分錄是 借 銀行存款 貸 專項(xiàng)基金 這個分錄對嗎?
你好,貸方是專項(xiàng)應(yīng)付款科目才是的。
年度匯算清繳保送報(bào)表的時候,是選擇哪一個會計(jì)制度呢?
你好,你單位當(dāng)時在稅局備案的時候是選擇哪一個會計(jì)制度,那匯算清繳就選項(xiàng)哪個的
合作社的資產(chǎn)負(fù)債表中專項(xiàng)基金和專項(xiàng)應(yīng)付款,在電子稅控系統(tǒng)報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表里面沒有相對應(yīng)的科目,該如何填列呢
你好,你可以計(jì)入其他應(yīng)付款欄次填寫
所有者權(quán)益中的專項(xiàng)基金呢?如何填列
你好,所有者權(quán)益中的專項(xiàng)基金,根據(jù)你賬面專項(xiàng)基金的期初余額,本期發(fā)生,期末余額據(jù)實(shí)填寫就是了
現(xiàn)在的問題是電子稅務(wù)系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表沒有專項(xiàng)基金這一科目呀
你好,電子稅務(wù)系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表沒有專項(xiàng)基金這一科目,你可以計(jì)入其他應(yīng)付款欄次填寫