可以零申報,把費(fèi)用做到12月里也沒有問題。
老師。就是我們公司是剛成立的新公司小規(guī)模納稅人,目前沒有收入,11月底的時候買了稅控盤收到了專票。請問我這個月增值稅可以零申報嗎?我準(zhǔn)備把收到的費(fèi)用做到12月成本里面
老師,請問,我們公司12月17號轉(zhuǎn)為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數(shù),這筆收入在12月11日(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補(bǔ)13個點(diǎn)的稅嗎?然后我在12月份確認(rèn)收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師 請問新成立的小規(guī)模的公司 ,未購買稅控盤,在稅務(wù)局代開了一張 專票 ,收取了增值稅,別人拿票據(jù)回來我沒看到附加稅的票,是也一并收了嗎,還是附加稅自己申報交納?
請問老師公司租了個廠房,2020年公司都只有費(fèi)用,沒有收入,我這增值稅申報就是零申報,但有個租賃合同付了五年租金3300000,沒有收到發(fā)票,不確定5月份之前能不能收到,我這現(xiàn)在是,只用申報印花稅就可以嗎? 前面的增值稅,城建水那些都零申報不用管?
老師,我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人,我在7月份的時候開了25500的技術(shù)服務(wù)專票出去,計(jì)提了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本24600,貸:應(yīng)付賬款-暫估成本24600,然后在10月份的時候收到了25500,我們之前是把這個項(xiàng)目承包給另外個公司做,10月份收到對方開的小規(guī)模的普票,款是11月份支付給對方公司的,我想問的是,我現(xiàn)在收到票了,要怎么樣入賬呢?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營所得,法人分紅個人所得稅是不是最高15%
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬,需要交多少個人所得稅
老師好,我們公司買的固定資產(chǎn)房子,4月底付的全款,這個月開了全款發(fā)票(專票),并交了契稅。我4月底錄入固定資產(chǎn)時是按付款全額錄的,那我現(xiàn)在怎么調(diào)整固定資產(chǎn)的原值呢?
請問客戶公司以房子抵賬,對方公司為開發(fā)商,那么這個房子需要過戶到我們公司嗎,還是可以抵給我們公司,但我們公司可以直接過戶給個人,這個業(yè)務(wù)涉及繳納哪些稅,以100萬為例,需要繳納多少稅?
在實(shí)務(wù)中,如果有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),那么一般納稅人的五張表,哪幾張是必填的。
以動產(chǎn)抵押的,抵押權(quán)自抵押合同生效時設(shè)立;未經(jīng)登記的,不得對抗善意第三人! 那為什么這個題目中3月16日完成了抵押登記,4月5日丙還取得了轎車的所有權(quán)呢?
就這樣問呀,你讓我問什么呢
高新企業(yè)總研發(fā)費(fèi)用占銷售收入比例范圍多少合適?
制造業(yè)的損耗率、利用率平時怎樣規(guī)劃多久算一次的,用什么方式方法算
謝謝老師,這個稅控盤是可以全額抵扣的吧??赡?2月也還是沒有收入呢。那這個全額抵扣稅額,是需要在12月反應(yīng)出來嗎
對,是可以全額抵稅的,不用在12月體現(xiàn)出來,先計(jì)入到管理費(fèi)用,需要抵扣的時候再轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅款減免
那11月申報的時候我所有的報表數(shù)據(jù)都是零,這樣提交是沒有問題的吧
沒問題,新成立的企業(yè)0申報很正常