你好? ? 少申報了就得去修改申報表的 。 因為你們所屬期不一樣 會影響你們申報的費用金額的??
你好老師,請問我1月份的個稅申報錯誤,以及工會經(jīng)費也同樣申報錯誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報,申報金額少了,工會經(jīng)費更正申報補(bǔ)交了稅款和也滯納金,請問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進(jìn)行,還是更正之前的?
您好,財務(wù)申報工會經(jīng)費數(shù)據(jù)看錯本月少申報了,這個應(yīng)該怎么做?是這個月正常計提下月申報時把這部分補(bǔ)交上嗎?還是怎么做
老師您好 計提的工資是正確的,但是個稅多計提了,工資少發(fā)了,會計分錄應(yīng)該怎么處理 。個稅這月還未申報
老師,您好,我在11月份申報10月份個稅的時候多申報了,交稅交多了,這個月我申報11月份個稅的時候,可以少申報一點嗎,就是把收入調(diào)減一點或者我正確的應(yīng)該怎么做
老師好!請問上個月開銷項票的時候有一部分稅率錯了,導(dǎo)致稅控盤統(tǒng)計發(fā)票的數(shù)據(jù)稅額少了,申報增值稅提交申報看到提示消息才發(fā)現(xiàn)這個問題。更正申報后,補(bǔ)繳稅款的會計分錄怎么做?
子公司把電腦固定資產(chǎn)等抵總公司借款,需要什么流程,要開發(fā)票嗎
老師,請問承包經(jīng)營合同印花稅稅率多少
老師,為什么求平均資本成本率的時候,借款和債券的為什么不是稅后的呢
老師好!請問8月開出往年的無票銷售生產(chǎn)廢料收入發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
老師 待認(rèn)證進(jìn)行稅額在貸方需要咋處理
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,從哪里找原因?
請問 A公司是小規(guī)模公司設(shè)計公司,開票給B公司設(shè)計費后如何做分錄?
7月分錄 1.借: 主營業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借:應(yīng)收賬款 374000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應(yīng)收賬款 741326 貸:主營業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn),8月未結(jié)轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄
資產(chǎn)負(fù)債表重分類。預(yù)收賬款那里是怎么取數(shù)?
老師,合同上桌30張,25天,6元/張/天,合計金額4500這個專票單位,數(shù)量怎么開合適
我看出了一個公告說要把工會全返回來,這個影響嗎
你好? ? 這個是有優(yōu)惠政策的話會影響。 你盡快去修改下??
這個不修改行不行
你好需要修改。 因為所屬期是不一樣的。? 而且你個稅申報的金額 稅務(wù)局都可以查詢。 避免后期比對有問題哦??