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Q

老師您好 計提的工資是正確的,但是個稅多計提了,工資少發(fā)了,會計分錄應該怎么處理 。個稅這月還未申報

2021-10-21 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-21 15:39

借應交稅費、個稅貸,應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資貸銀行存款。

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快賬用戶4068 追問 2021-10-21 19:42

這個是本月處理會計分錄 還是下月處理會計分錄

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-21 19:45

你好,你發(fā)現(xiàn)的當月做處理的。

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相關問題討論
借應交稅費、個稅貸,應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資貸銀行存款。
2021-10-21
你好,申報的是上一個月發(fā)下去的工資。
2022-08-25
同學你好 少計提了直接補計提就行了 借管理費用 貸應付職工薪酬-社保
2021-07-02
同學你好,工資數據計算有錯誤,建議沖銷原來憑證分錄,重新做一筆正確的分錄憑證。
2021-01-07
這月直接月末多計提工資即可
2025-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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