稅負(fù)各地不一樣,需要你私下問(wèn)你專管員,我們不能誤導(dǎo)您,這個(gè)導(dǎo)致你們多交稅,你們吃虧,少說(shuō)你們稅局有查你們風(fēng)險(xiǎn) ,根據(jù)你問(wèn)專管員倒推無(wú)票收入,(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)/不含稅銷售額=稅負(fù) 銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售額*稅率
老師,洗滌液生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,內(nèi)外賬,能取得進(jìn)項(xiàng)有數(shù),有很多無(wú)票收入,如果不做無(wú)票收入,會(huì)使庫(kù)存越來(lái)越大,其實(shí)這部分已經(jīng)銷售,還有增值稅稅負(fù)率不夠。想問(wèn)下增值稅稅負(fù)率是多少,每個(gè)月外賬要做多少無(wú)票收入才合適,這個(gè)比例如何測(cè)算
老師我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開(kāi)多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來(lái)想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡(jiǎn)單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無(wú)稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開(kāi)多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來(lái)想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡(jiǎn)單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無(wú)稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
保定市博新商貿(mào)有限公司為增值稅一般納稅人,2021年1月的業(yè)務(wù)情況如下:2021年1月,公司銷售部門繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)2920.35元,其中單位承擔(dān)部分1946.91元,個(gè)人部分973.44元,繳納失業(yè)保險(xiǎn)121.72元,其中單位承擔(dān)部分85.20元,個(gè)人部分36.52元,繳納工傷保險(xiǎn)144元。購(gòu)進(jìn)商品并取得增值稅專用發(fā)票,金額131000元,進(jìn)項(xiàng)稅額17030元,款項(xiàng)已于上月支付。購(gòu)進(jìn)銷售用包裝紙箱并取得增值稅專用發(fā)票金額4664.07元,進(jìn)項(xiàng)稅額606.33元,貨款通過(guò)銀行支付。支付廣告費(fèi)370元,取得增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)金支付。收到小規(guī)模公司開(kāi)具的運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票2785元,進(jìn)項(xiàng)稅額27.85元。報(bào)銷銷售人員出差取得的火車票650元。1月開(kāi)出專用發(fā)票180000元,普票5500元,未開(kāi)票收入為7900元(均為不含增值稅金額)4、假定博新公司的增值稅稅負(fù)為1.15%,按稅負(fù)計(jì)算該公司1月需要繳納的增值稅5、按照現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,博新公司需要繳納的增值稅是多少老師這兩個(gè)題不會(huì)做,實(shí)在不好意思老麻煩你,真不會(huì)做
華安公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2022年5月份發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下(1)購(gòu)進(jìn)商品,不含稅款200000元,另支付運(yùn)費(fèi)5000元。取得貨物和運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票,貨已入庫(kù)。(2)購(gòu)進(jìn)商品,取得增值稅普通發(fā)票,列明價(jià)款22600元(含稅),貨已入庫(kù)。(3)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批銷售,支付收購(gòu)價(jià)30000元,取得相關(guān)的合法票據(jù)。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。(4)向個(gè)人銷售商品,開(kāi)出增值稅普通發(fā)票,金額為22600元,將貨物運(yùn)到指定地點(diǎn),價(jià)外收取運(yùn)費(fèi)113元,款項(xiàng)已存入銀行。(5)銷售三批同一規(guī)格、質(zhì)量的商品,每批各2000件,不含增值稅銷售價(jià)分別為每件200元.180元和60元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,第三批銷售價(jià)格每件60元明顯偏低且無(wú)正當(dāng)理由。(6)本月銷售白酒2噸,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,取得不含稅價(jià)款250000元。同時(shí)收取銷售白酒的包裝物押金2260元,沒(méi)收到期未退還白酒包裝物押金1000元。假設(shè)上述票據(jù)都在當(dāng)月申請(qǐng)抵扣。要求:(1)請(qǐng)計(jì)算該公司2022年5月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(2)增值稅銷項(xiàng)稅額;(3)增值稅應(yīng)納稅額。
幾筆“服務(wù)費(fèi)”不能做稅前扣除,現(xiàn)已將該費(fèi)用調(diào)整了,要對(duì)24年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表進(jìn)行說(shuō)明
老師主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以不設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?如果設(shè)置根據(jù)什么設(shè)置啊,比如抖音平臺(tái)收入還有吧臺(tái)收入,這都屬于餐費(fèi)收入啊,怎么設(shè)置二級(jí),直接都設(shè)置二級(jí)餐費(fèi)收入,還是設(shè)置抖音收入和餐費(fèi)收入啊
老師如果有小票1000元,其中有500開(kāi)票了,我想先以小票和發(fā)票做賬,然后再做銀行到款的賬,怎么做把小票和發(fā)票一起做附件,做應(yīng)收或者預(yù)收1000,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000就可以了嗎
個(gè)體工商戶個(gè)人收款要交個(gè)稅嗎
老師,新接手一個(gè)單位,申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)自然人客戶端不是么電腦端么,也就是我沒(méi)有之前月份申報(bào)的信息,那我有沒(méi)有必要向上個(gè)財(cái)務(wù)要之前的數(shù)據(jù)?要的話是只要今年的還是之前的也有必要要?
東莞市個(gè)體戶核定征收方式核定收入的標(biāo)準(zhǔn)如下: 1:月?tīng)I(yíng)業(yè)額2萬(wàn)元以下:不納稅。 2:月?tīng)I(yíng)業(yè)額2萬(wàn)-5萬(wàn)之間:超過(guò)2萬(wàn)元的部分按照0.6%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率來(lái)進(jìn)行征稅,不超過(guò)2萬(wàn)元的部分不納稅。 3:月?tīng)I(yíng)業(yè)額5萬(wàn)-10萬(wàn)元之間:超過(guò)2萬(wàn)元的部分按照1%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅,其他部分征稅不變。 4:月?tīng)I(yíng)業(yè)額10萬(wàn)元以上:超過(guò)2萬(wàn)元的部分,按照1.8%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅。 是不是個(gè)體戶是核定征收方式的,就不需要準(zhǔn)備企業(yè)成本,也不需要做賬?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)征信在哪里打印
老師,我們一般企業(yè)折舊方法是平均年限法,成本核算方法是移動(dòng)加權(quán)平均法,低值易耗品攤銷是一次攤銷,嗎
請(qǐng)問(wèn)下老師,填寫個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)這里填寫單位的部分,還是個(gè)人的部分
健身中心開(kāi)墻的費(fèi)用,錄入什么科目
有增值稅稅負(fù)率說(shuō)制造業(yè)是3.35%,在購(gòu)買機(jī)器設(shè)備的情況下稅負(fù)是否可以少點(diǎn)
不能,這個(gè)稅負(fù)固定話,那這個(gè)交稅不能少,這個(gè)有部分學(xué)員反饋專管員還要求做無(wú)票收入申報(bào)交稅呢滿足稅負(fù) ,后面開(kāi)發(fā)票再?zèng)_掉,
但是無(wú)票收入那要是負(fù)數(shù),不是容易被鎖機(jī)嗎?
那是稅局通知你填寫正數(shù),虛增的未開(kāi)發(fā)票 后面需要去找稅局解鎖呢,
稅局通知,你到時(shí)候直接給專管員咋打電話就可以
全年的稅負(fù)率怎么分?jǐn)偟矫總€(gè)月份?
全年 這個(gè)對(duì)應(yīng)算出來(lái),實(shí)際交增值稅=不含稅銷售額全年*稅負(fù)率,這個(gè)實(shí)際交增值稅是全年/12每個(gè)月的,
問(wèn)題全年銷售額不知道
你可以直接這個(gè)按月算,這個(gè)月增值稅/不含稅銷售額,等于稅負(fù),