你好,這個水費是你單位應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的?
老師問下,我們物業(yè)公司之前預(yù)收了業(yè)主裝修押金,現(xiàn)在給業(yè)主,直接將裝修押金轉(zhuǎn)成水費,這個怎么做賬?
前物業(yè)公司遺留的裝修押金沒有退給業(yè)主,新物業(yè)公司接手后業(yè)主拿裝修押金抵物業(yè)費,多余的新物業(yè)公司退的現(xiàn)金,請教會計分錄怎么做,還有的轉(zhuǎn)下一年的物業(yè)費,分錄怎么做
老師,我們公司成立之初租房子,當(dāng)時公司還沒有營業(yè)執(zhí)照,裝修的時候是裝修公司出的裝修押金,現(xiàn)在裝修公司跟物業(yè)方要押金,物業(yè)說不能給裝修公司,要給我們,他們只對接我們,這樣可以嗎?因為當(dāng)時我們沒有成立,現(xiàn)在成立了
老師,我們公司成立之初租房子,當(dāng)時公司還沒有營業(yè)執(zhí)照,裝修的時候是裝修公司出的裝修押金,現(xiàn)在裝修公司跟物業(yè)方要押金,物業(yè)說不能給裝修公司,要給我們,他們只對接我們,這樣可以嗎?因為當(dāng)時我們沒有成立,現(xiàn)在成立了
老師您好,新開發(fā)的小區(qū)物業(yè)開始交房,收的物業(yè)費、裝修押金、水電費、公共照明費。裝修押金,我現(xiàn)在做臺賬這個怎么做表格更有利于后期的統(tǒng)計,就是分開一項項做還是整體做成一張表上面呢
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
我們物業(yè)公司是代收代繳水費,
你好,是用收到的押金款項,替業(yè)主支付了水費,是這個意思?
嗯嗯,業(yè)主原來繳了裝修押金,現(xiàn)在他想把之前繳的押金轉(zhuǎn)成他要繳的水費
你好,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目
在代收水費時 借其他應(yīng)付款-裝修押金 貸其他應(yīng)付-水費 在繳納水費其他應(yīng)付水費 貸銀行
你好,代收的時候,借方是銀行存款等科目才是的
那裝修押金怎么做賬?
你好,收到裝修押金的時候,借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款
這是去年的裝修押金,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)成交的水費,現(xiàn)在不應(yīng)該做一筆裝修押金減少的分錄?
你好,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目 這個就是押金用來支付水費分錄啊,押金減少了啊
那怎么做代收水費的分錄,用押金轉(zhuǎn)
你說的這個分錄沒明白
你好,收到裝修押金的時候,借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款 押金用來支付業(yè)主應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的 水費的時候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目 (針對這個不明白的地方具體是哪里呢?)
謝謝老師明白了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝