你好? 正常的話。 實(shí)際中有這樣的? 可以一部分是簡易 一部分是一般計稅的??
建筑公司既有一般計稅項(xiàng)目,又有簡易計稅項(xiàng)目,那么簡易計稅項(xiàng)目要單獨(dú)申報繳納增值稅?還是說可以和一般項(xiàng)目一起?
老師,如果一個建筑企業(yè)既有簡易計稅又有一般納稅人計稅,這樣可以的嗎
一個建筑單位既有一般計稅的又有簡易計稅的項(xiàng)目要如何申報
請問一下,建筑行業(yè),同一個項(xiàng)目可以既有一般納稅又有簡易征收嗎
建筑服務(wù)一般納稅人提供建筑服務(wù),既有簡易征收,又有一般計稅,現(xiàn)購進(jìn)材料開回進(jìn)項(xiàng)票可以用來抵扣一般計稅的項(xiàng)目嗎?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
老師,給供應(yīng)商的現(xiàn)金折扣,是不是得體現(xiàn)在發(fā)票上?比如,我們向供應(yīng)商處采購的貨款,有200元不需要付給供應(yīng)商了,因?yàn)轫?xiàng)目結(jié)束了,后期也不會跟這個供應(yīng)商有合作了,現(xiàn)在我們在清理欠款情況。不需要付給供應(yīng)商的這200元,我這邊做賬做成財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣還是計入營業(yè)外收入?
因受邀到其他城市進(jìn)行市集擺攤,可能會有3-6個月左右,這樣的話需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照嗎
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎(chǔ)班講的是 土增稅,兩種算法,分為新建房和存量房。題里面說已經(jīng)自用了5年,是不是按照存量房?但是題里給的條件全是新建房的,為什么按新建房?如果按照新建房算法,題里面的印花稅,又是單獨(dú)算的,并非算在房子開發(fā)費(fèi)用里。這個到底是怎么個算法邏輯?
老師:請問去年的發(fā)票作廢,今年怎么入賬?
老師,這個月公司開了發(fā)票,這個月還能注銷不,還是要等到6月把稅報了都,才能注銷
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,我們在25年 根據(jù)24年未分配利潤 做了股東分紅,這個股東分紅需要再匯算清繳的時候填寫分紅明細(xì)嘛?
老師您好!請問年度個人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險嗎?這個商業(yè)健康險指的是什么?
那增值稅申報的時候怎么操作呢?會不會有影響?
你好? ?分別來報稅 你簡易計稅部分的進(jìn)項(xiàng)稅不能在抵扣了。 一般計稅部分可以抵扣??
這需不需要找稅管員操作申請呢?
你好? ? ?是的。簡易計稅需要備案 。電子稅務(wù)局就可以申請的