您好,金額不變的話(huà),不用做賬的,因?yàn)閮H是發(fā)票的紅沖重開(kāi)
老師,之前客戶(hù)發(fā)票信息開(kāi)錯(cuò)了,客戶(hù)已經(jīng)抵扣。這個(gè)月我們紅沖再補(bǔ)開(kāi)過(guò)去,需要做賬嗎?怎么做賬?
老師,我們開(kāi)的發(fā)票,客戶(hù)已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,怎么紅沖呢?是需要對(duì)方開(kāi)紅字信息表嗎?
老師,我們之前抵扣的專(zhuān)票 現(xiàn)在發(fā)生退貨 已經(jīng)開(kāi)具紅字信息表給客戶(hù),那么是不是當(dāng)月客戶(hù)得給我們開(kāi)具紅字發(fā)票過(guò)來(lái)?不能跨月開(kāi)
老師,我們上月給客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票,客戶(hù)已經(jīng)抵扣,客戶(hù)申請(qǐng)了紅沖,那我們填開(kāi)信息表的時(shí)候,信息表上發(fā)票代碼和號(hào)碼會(huì)不會(huì)顯示,我們?cè)趺床拍芸吹娇蛻?hù)已經(jīng)申請(qǐng)了呢
有個(gè)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了但是客戶(hù)已經(jīng)抵扣了,我們能沖紅嗎?還是需要客戶(hù)怎么配合?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
那我們這邊的發(fā)票收好就好了嗎
你們這邊原發(fā)票紅沖發(fā)票新開(kāi)的發(fā)票的發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)都要給對(duì)方的,你們手邊就是只有記賬聯(lián)
好的,如果是上月開(kāi)錯(cuò),客戶(hù)還沒(méi)有抵扣需要怎么做賬?
您好,您這邊作為銷(xiāo)售方只要金額不變不需要做賬的 如果沒(méi)有抵扣,那需要購(gòu)買(mǎi)方把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)還給你們,你們自己開(kāi)紅字信息表和紅字發(fā)票,紅字發(fā)票歸你們保管,然后把新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方
好的,謝謝
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快