你好,比如編制合并報表時候,公允價值大于賬面價值,那么要對賬面價值進行調(diào)增 借:有關(guān)資產(chǎn) 貸:實收資本 然后后面抵消,權(quán)益和長期股權(quán)投資抵消 借:實收資本 資本公積 未分配利潤 盈余公積 貸:長期股權(quán)投資 少數(shù)股東權(quán)益 這邊就涉及到有掛科目的借貸調(diào)整和抵消
老師,合并報表中的這個調(diào)整分錄和抵消分錄有什么區(qū)別呀,一直分不清楚
老師 做合并報表時總是分不清楚問題讓做的哪些分錄 調(diào)整抵消就是既有調(diào)整又有抵消的意思?那怎么還有內(nèi)部交易的分錄呢 內(nèi)部交易正常問題應該怎么問才是做這個分錄呢?還有括號里不要求編制合并現(xiàn)金流量是什么分錄
老師合并報表中購買日抵消分錄和購買日后抵消分錄有什么區(qū)別呀,應該怎么理解呢
老師長期股權(quán)投資內(nèi)部交易在實現(xiàn)凈利潤調(diào)整分錄和合并報表抵消分錄什么區(qū)別
老師,你好,合并報表的底稿中調(diào)整分錄(調(diào)整分錄和抵消分錄并一起)上資產(chǎn)負債表的未分配利潤調(diào)整抵消的數(shù)據(jù)是直接取調(diào)整抵消分錄的嗎?
給工人支付生活費,賬務處理怎么做比較合理
董孝彬老師晚上好!老師,商貿(mào)公司,偶爾會預收貨款5萬或者10萬元,次月開發(fā)票,這種情況是否需要設(shè)預收賬款?謝謝老師!
2025年發(fā)現(xiàn)2024年獎金少計提,可以直接去改2024年記帳憑證,是小企業(yè)會計準則
老師,公司法人賬戶在銀行貸款100萬,用于支付另一股東退股資金70萬,應該怎么做會計分錄,其中的貸款利息應該怎么做賬?
請問工商年報截止申報時間是什么時候報?
老師好,請問我們買禮品送給客戶,取得的發(fā)票能抵扣進項嗎?
購入商品抵扣進項發(fā)票做了紅沖開了負數(shù)發(fā)票,進項稅額怎么做會計分錄,用進項稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
請問公司是養(yǎng)殖豬的有時候有幾百頭,有時候有一千來頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補貼也沒要過,今天老板問我們有進豬飼料還有別的東西,我們要做賬報稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務預收,需要預交增值稅嗎?預交需要開票嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做