同學(xué)您好,按2016年22號文的,是需要每月都結(jié)轉(zhuǎn)第一個(gè)的
老師幫我指導(dǎo)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證嗎?我聽實(shí)操課老師有的說第一個(gè)憑證(第一個(gè)圖)不需要每月結(jié)轉(zhuǎn),只需要結(jié)轉(zhuǎn)第二個(gè)(第二張圖)就行了。年底在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)第一個(gè)憑證。是這樣嗎?里面有什呢鉤稽關(guān)心?
老師,您好,我想請教一下,關(guān)于年末美金賬戶和應(yīng)收應(yīng)付外幣賬戶的匯兌結(jié)轉(zhuǎn),由于之前平時(shí)月份的時(shí)候未結(jié)轉(zhuǎn),直接想年底結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣的話我需要一個(gè)月一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)么?還是只需要結(jié)轉(zhuǎn)12月的就行了呀? 這個(gè)是用友系統(tǒng),我第一次操作匯兌結(jié)轉(zhuǎn),有點(diǎn)迷,我下面附個(gè)圖可能更加清楚一些,老師有空幫忙看一下,求解答,謝謝。。 (截圖里只能一個(gè)月一個(gè)月選擇,還是說我只需要選擇12月的就行?)
老師,想問下,上月開了一張工程款銷售發(fā)票57多萬元,做憑證時(shí)忘記把增值稅記賬了(如圖一所示),在這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提增值稅后(如圖二所示),為什么在期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),會出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本-4557.35元(如圖三所示)?我需要點(diǎn)“生成憑證”嗎?
老師好,第一張圖是我把進(jìn)項(xiàng)稅額憑證列舉了一個(gè)圖片,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額憑證我都是這樣做的,都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)3318.14元,都在借方, 第三張就是我所做的需要把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)摘要我畫了紅框,我怎么寫?還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是要轉(zhuǎn)出嗎,我做的對嗎,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。(進(jìn)來是在借方,轉(zhuǎn)出是在貸方。)是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)未見增值稅分錄是怎么樣的。這個(gè)進(jìn)銷項(xiàng)稅的摘要,分錄怎么寫。這個(gè)圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了,老師,我講明白了嗎,我表達(dá)清楚了嗎
老師。一般納稅人公司20年8月份的期末結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)。本身應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)掉的庫存商品沒結(jié)轉(zhuǎn)。如下圖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫存。這個(gè)庫存一直掛在賬上。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的那張憑證。如下圖第一張。我也看不懂什么意思?,F(xiàn)在我怎么調(diào)賬呢
老師,你有沒有專項(xiàng)附加扣除的明細(xì)表嘞
老師,因質(zhì)量問題,客戶對公司的罰款,用于發(fā)貨,可以開票嗎?
老師,2024年匯算清繳,固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)2024年的期末數(shù)嗎?中間有清理的
老師你好,小規(guī)模公司確認(rèn)收入后需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?這個(gè)公司每個(gè)月開出去幾張普票,金額也不大,但是沒有收到發(fā)票
您好!老師,在一般納稅期間取得一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(這張發(fā)票沒有要過專票),沒有進(jìn)行抵扣過,我現(xiàn)在賣出去,開發(fā)票要按多少的稅點(diǎn)
老師,個(gè)體戶的經(jīng)營所得用不用計(jì)提啊?如果計(jì)提用什么科目
老師你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保險(xiǎn),在保險(xiǎn)公司那上,稅務(wù)這邊我需要做什么,每個(gè)人都要報(bào)工資嗎?
現(xiàn)在生活服務(wù)類進(jìn)項(xiàng)還可以加計(jì)抵減嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,借方寫負(fù)數(shù)和貸方寫正數(shù)有什么區(qū)別沒有,還是要根據(jù)具體情況具體分析
老師,貨拉拉的這個(gè)付款單可以作為憑證附件嗎
好的 老師 兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,寫的對嗎?還請問老師附加稅金額多少少的話,當(dāng)期交的時(shí)候在計(jì)提可以嗎?
分錄是對的, 應(yīng)該是所屬當(dāng)月計(jì)提,次月繳納
但是實(shí)操課老師說第一個(gè)分錄 每月可以不結(jié)轉(zhuǎn),年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)。我不是很明白什么意思?
這個(gè)是以前的做法,就是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次,又需要交增值稅就做第二個(gè)分錄,不需要繳增值稅,就不做
好的 ,謝謝老師耐心解答,我明白了,打擾老師了!
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