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老師,我們公司付了10月份的貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商把11月的票也開一起了,開在兩張發(fā)票上,我該怎么入賬?

2020-12-05 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-05 16:02

你好 先做預(yù)付 后面做彩購入庫分錄??

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快賬用戶1276 追問 2020-12-05 16:03

具體怎么做呀?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-05 16:23

你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借 庫存商品等 貸預(yù)付賬款 要是尾款也記 預(yù)付賬款科目??

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你好 先做預(yù)付 后面做彩購入庫分錄??
2020-12-05
你好 上月 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 本月 借:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 銀行存款
2021-04-12
同學(xué)你好 這個不用 可以做A公司委托B公司付款的委托協(xié)議
2021-11-16
可以的,但是需要出一個委托書。
2022-02-16
3月份正常入賬,借:庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款。 11月收到紅字發(fā)票,先沖減3月入賬分錄,借:庫存商品(紅字)、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字)。 再按實(shí)際支付40000元入賬,借:應(yīng)付賬款40000,貸:銀行存款40000。同時調(diào)整已結(jié)轉(zhuǎn)的成本(按沖減后的庫存商品金額調(diào)整)。
2024-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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