可以 增值稅繳納 不做收入
老師,您好,廣告行業(yè)收取廣告發(fā)布費(fèi)的時(shí)候可以開取發(fā)票嗎?廣告還沒有播出,如果在收取款項(xiàng)的時(shí)候就給客戶開發(fā)票了 ,會(huì)有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,您好,我們廣告費(fèi)已經(jīng)支出了,但是發(fā)票還沒收到,可以在付款的時(shí)候記銷售費(fèi)用嗎
老師你好,廣告服務(wù)的公司,進(jìn)項(xiàng)票收到的是廣告服務(wù),銷項(xiàng)開出去的是信息服務(wù)費(fèi),我們開出去的信息服務(wù)費(fèi)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)可不可以作為廣告服務(wù)的收入減去上游給我們開的廣告發(fā)布費(fèi)的差作為文化事業(yè)稅的算稅標(biāo)準(zhǔn),比如7月份我開的是5萬信息服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng),我取得的是廣告發(fā)布費(fèi)3萬的進(jìn)項(xiàng)和信息服務(wù)費(fèi)1萬的進(jìn)項(xiàng),文化事業(yè)建設(shè)稅=5-3-1=1×3%=0.03對嗎?就是說進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的開票項(xiàng)目不一致,業(yè)務(wù)內(nèi)容是相同的都是廣告服務(wù)方面的,就可以進(jìn)行文化事業(yè)建設(shè)稅的收入支出抵減嘛?
你好老師,請問我們公司有筆廣告費(fèi)沒有收到發(fā)票,匯算清繳前取得發(fā)票就可以做費(fèi)用不是,那么,我們?nèi)〉玫陌l(fā)票,必須是上年的開票日期,還是可以次年但是在匯算清繳前的日期,這個(gè)發(fā)票有什么日期嘛?還有什么別的注意事項(xiàng)嘛?
你好老師,廣告設(shè)計(jì)不屬于廣告服務(wù),如果開票也要征收文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?我的公司做了幾個(gè)設(shè)計(jì)的項(xiàng)目,開了廣告設(shè)計(jì)的發(fā)票,在報(bào)稅時(shí)自動(dòng)提取了廣告設(shè)計(jì)的這個(gè)金額,記在文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)里面了。是要交稅的嗎?
給工人支付生活費(fèi),賬務(wù)處理怎么做比較合理
董孝彬老師晚上好!老師,商貿(mào)公司,偶爾會(huì)預(yù)收貨款5萬或者10萬元,次月開發(fā)票,這種情況是否需要設(shè)預(yù)收賬款?謝謝老師!
2025年發(fā)現(xiàn)2024年獎(jiǎng)金少計(jì)提,可以直接去改2024年記帳憑證,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,公司法人賬戶在銀行貸款100萬,用于支付另一股東退股資金70萬,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,其中的貸款利息應(yīng)該怎么做賬?
請問工商年報(bào)截止申報(bào)時(shí)間是什么時(shí)候報(bào)?
老師好,請問我們買禮品送給客戶,取得的發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
購入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
請問公司是養(yǎng)殖豬的有時(shí)候有幾百頭,有時(shí)候有一千來頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補(bǔ)貼也沒要過,今天老板問我們有進(jìn)豬飼料還有別的東西,我們要做賬報(bào)稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務(wù)預(yù)收,需要預(yù)交增值稅嗎?預(yù)交需要開票嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
那賬務(wù)處理要怎么處理呢?后期如果涉及到退款,需要怎么操作呢?收取款項(xiàng)的時(shí)候就開了發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎?
借銀行存款貸預(yù)收帳款應(yīng)交稅費(fèi)。
退款開負(fù)數(shù)發(fā)票,做相反的分錄。
有實(shí)際業(yè)務(wù),沒有風(fēng)險(xiǎn)的,可以
收取款項(xiàng)的時(shí)候就開了發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎?
有實(shí)際業(yè)務(wù),沒有風(fēng)險(xiǎn)的,可以 2020-12-04 18:59
那要是之后沒有播出退款了呢?我是再開一張紅字發(fā)票出去嗎?如果不是退全款發(fā)票需要怎么開啊
是的 退多少開多少 紅沖多少的收入
那開具了發(fā)票,需要繳納增值稅,在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候收入不需要填嗎?直接就填增值稅那一欄金額嗎?
收了款項(xiàng)那如果沒有開發(fā)票,等播出之后再開,再申報(bào)增值稅,這樣的話可以嗎?
你好,需要交增值稅,需要填寫的。
附表一百分之六服務(wù)里面填寫。
不是說先作為預(yù)收賬款,不確認(rèn)收入的嗎?怎么申報(bào)的時(shí)候還需要填寫呢?
收入你提供了服務(wù)之后再做,增值稅是提前繳納的。
增值稅繳納 不做收入 2020-12-04 18:56
那申報(bào)的時(shí)候收入那一欄要填寫嗎?
6%服務(wù)一欄 開具體的專票一欄
就是在申報(bào)表上收入是跟增值稅一起確認(rèn)的,對嗎?
如果收了款項(xiàng)之后,沒有給客戶開發(fā)票,沒有申報(bào)增值稅,等廣告播出了再開票申報(bào),這樣可以嗎。會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
對的 是的 是的 沒有風(fēng)險(xiǎn)
像這種情況增值稅按照規(guī)定是應(yīng)該什么時(shí)候申報(bào)啊
沒有開發(fā)票提供服務(wù)之后繳納
哦哦,好的,謝謝您,非常感謝
不用客氣的 工作愉快