你好,同學(xué),需要稅務(wù)局核定得啊,你可以打電話問一下你們那稅務(wù)局怎么弄啊
23年的費用發(fā)票現(xiàn)在紅沖,如何進行賬務(wù)處理,當(dāng)時是借管理費用,貸銀行存款。沒有退款,發(fā)票也沒有抵扣
企業(yè)所得稅季度報,為了年底不用退所得稅,在一二季度可以把當(dāng)年可以確認(rèn)的費用提前上報嗎?
老師 建筑施工企業(yè) 在25年6月修改了24年12月和25年4月稅務(wù)報表,增加了前期兩筆收入。然后我們在25年6月認(rèn)證了進賬發(fā)票,走的留底抵欠稅 。老師您告訴我本月我該如何做賬?確認(rèn)前期兩筆收入和認(rèn)證進賬分別怎么做賬?
請問個體戶二季度沒有發(fā)生任何經(jīng)濟業(yè)務(wù),財報是不是和一季度一樣呢?
老師,小規(guī)模今年新辦企業(yè),殘保金申報嗎?
老師個體戶可以自動生成小規(guī)模嗎
老師請教下,個體戶申報個稅系統(tǒng),綜合所得沒有員工是可以不需要申報對不對,只要申報經(jīng)營所得就可以對嗎
老師好,本季度所得稅申報中,因為繳納了匯算清繳調(diào)增的所得稅,所以在利潤表中也體現(xiàn)在了所得稅那一欄,但實際不是本年度的所得稅,申報時候這筆所得稅應(yīng)該填哪里?謝謝
只計提壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)負(fù)債表中左右2邊不平衡怎么辦,
我公司是勞務(wù)公司,把一部分專業(yè)作業(yè)分包給了另一個勞務(wù)公司,取得了對方勞務(wù)公司開具的發(fā)票,應(yīng)該如何做賬?
可是我看他們前面也都有報呀
嗯呢,如果以前有得報得話,申報表i上面也會有得啊
應(yīng)該是沒有認(rèn)定,我問我們這邊的會計說工會經(jīng)費和印花稅沒有認(rèn)定,是不是其實不認(rèn)定也可以
不認(rèn)定,可以申報嗎?
可以,我們報的是0報
你好,那可以得啊,沒有發(fā)生按零報啊
所以其實沒認(rèn)定也是可以申報,沒關(guān)系的吧
嗯呢,只要能申報就要可以啊
那就好,謝謝
不用謝,麻煩給個好評,謝謝