下午好親!計提壞賬導致資產負債不平是嗎
科目余額表中期末余額1.銀行存款 80186.88 2.預收賬款 20000 3.本年利潤 60378.68 4.營業(yè)外收入 276.6 5.稅金及附加 28.4 6.管理費用 440 資產負債表不平,資產負債表左邊貨幣資金80186.88 右邊預收賬款20000,左右不平哪里有問題
請問,那個分錄有:其他業(yè)務支出科目,但利潤表沒有這個科目,資產負債表期末數(shù),左右兩邊不對等,剛好差其他業(yè)務科目這個數(shù),這個該怎么調整才能使資產負債表左右平衡?
為什么每個月的資產負債表左右兩邊資產都一致,卻發(fā)現(xiàn)前期的各期的試算平衡都不平衡?要怎么調整?
老師,我們待處理財產損益科目有余額,導致資產負債表左右不平衡,怎么辦?
老師好!老師,試算平衡表,科目余額表都是對的,為什么資產負債中的資產總計數(shù),期末余額左右兩邊不相等呢?怎樣檢查錯誤的數(shù)據(jù)呢?謝謝!
老師,業(yè)務員開車去出差,車不是公司的,加油費過路費,能進差旅費嗎?
老師,我公司員工購買了火車票、飛機票,這些票,在新電子稅務局系統(tǒng)里,是否會有推送的進項稅數(shù)據(jù)?需不需手工計算進項稅?
老師好,增值稅計提結轉繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓機構,安裝監(jiān)控記什么會計科目
老師您好,出納實操相關問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報表的填寫說明嗎?
老師公司向個人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費用,印花稅怎么申報了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費這個開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進項發(fā)票,我分錄如何調整呢?
公司6月份購買土地,總價1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產的增值稅專票,全價1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計分錄
股東之前設備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
應該不會呀,計提壞賬會減少資產負債表中應收賬款凈額,同時減少利潤表凈利潤
資產總額與負債和所有者權益總計不平衡
計提壞賬不是貸記壞賬準備(資產類備抵科目),是不是還要做個分錄借記:壞賬準備,貸記:預付賬款
應收賬款賬款要減去壞賬金額親
我是想著還末實際發(fā)生,因為還沒取得相關憑證,所以只計提
是的只計提,但應收要按凈額列示報表上。然后匯算的時候納稅調增不扣除
但是只計提的話,資產負債表上資產總額與負債和所有者權益總計就不平衡了
不會呀。借信用減值損失,貸:壞賬準備-應收賬款。壞賬作為應收的備抵科目,導致資產總額下降。同時,計提壞賬通過減少利潤間接減少所有者權益(未分配利潤),所以資產負債表兩側同時減少