同學(xué)你好 是的,可以選擇的
公司的研發(fā)人員正在研究一個(gè)軟件公司自己使用 從開始到后面所發(fā)生的外包費(fèi)用和軟件人員的工資我都放入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)可以嗎?可以不用考慮資本化和費(fèi)用化嗎?后面打算用這個(gè)軟件為公司業(yè)務(wù)提供服務(wù)(類似共享單車)收取軟件服務(wù)費(fèi)之類,這個(gè)研發(fā)費(fèi)用包括研發(fā)人員的工資和軟件開發(fā)的費(fèi)用,是不是加計(jì)扣除在匯算清繳里填報(bào)就行,還需要給稅務(wù)局備案上報(bào)之類的操作嗎?
老師,我們公司是軟件開發(fā)的,我平時(shí)把員工的工資社保和報(bào)銷都放到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用科目下了,在匯算清繳的時(shí)候研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除是可以選擇要不要享受是吧
老師,有一個(gè)問(wèn)題,我們公司想做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可是稅務(wù)登記選擇的是 企業(yè)會(huì)計(jì)制度,利潤(rùn)表 管理費(fèi)用 項(xiàng)下 沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,這怎么辦?會(huì)計(jì)給我的報(bào)表又有 研發(fā)費(fèi)用?那么我將 研發(fā)費(fèi)用 歸入管理費(fèi)用 項(xiàng)下,進(jìn)行申報(bào)可以嗎?之后匯算清繳也 可以做加計(jì)扣除吧?
老師好,我們公司有研發(fā)費(fèi)用,但是要到下個(gè)季度和匯算清繳的時(shí)候才可以加計(jì)扣除,現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部分怎么做賬務(wù)處理,才可以不多繳稅呢
本公司是受托方按照委托方的要求開發(fā)軟件程序,那我們公司作為受托方產(chǎn)生的員工工資分錄怎么寫?員工報(bào)銷的差旅費(fèi),交通費(fèi)分錄怎么寫?匯算清繳的時(shí)候可否享受研發(fā)加計(jì)扣除?
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬(wàn),寫了31萬(wàn)借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬(wàn)也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬(wàn)那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無(wú)票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來(lái)視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)