你好,不需要填附表3,填附表4及主表的23欄即可。
購買稅控盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣報稅怎么報?附表4填過了,主表為什么不顯示440?
老師,稅控維護(hù)費(fèi)填報表是這樣填的嗎,附表3和4。為什么填了主表交稅就差了這個費(fèi)用
我已經(jīng)填了減免稅申報表了,為什么這個440元的稅控盤和維護(hù)費(fèi)不能減免,需要我手填到表一嗎?
請問老師,增值稅稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)申報時填了主表、附表4,那減免稅明細(xì)表里面也要填報嗎?
交了一個280的稅控維護(hù)費(fèi),本月不抵扣,附表4和增值稅減免稅申報表還用填不;
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師,本月我們有不抵扣的2賬發(fā)票,我填的對嗎。但是填了主表為什么要多交這兩個稅
看不清你的圖片,不抵扣的,填在附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出相應(yīng)欄目。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,所以你要繳納稅款。
那2張發(fā)票是福利費(fèi),但是勾選就是不抵扣,是不是我在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里不要填金額才是對的
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出必須要填,不能抵扣,你需要繳納稅款。
老師,不知這個意思。公司買了2臺洗衣機(jī),因?yàn)槭歉@M(fèi)。我們我在做賬的時候,就沒做進(jìn)項(xiàng)稅,在勾選系統(tǒng)是選了勾選不抵扣。所以報表我不需要填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是嗎?如果我入賬就做了進(jìn),并且抵扣勾選了,我才報稅是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是嗎
你好,你取得專票,必須要做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后勾選抵扣,報表填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這樣報表才是正確的。