您好 請問是把普通發(fā)票開具了負數(shù)嗎 是一定要把普票換為專票,么

6月份開了專票,7月這個月因為跨月了,所以做了負數(shù)發(fā)票,然后又開了張普票給對方公司,請問這兩張發(fā)票要怎么做賬
這我發(fā)現(xiàn)我上個月開了普票,然后專用發(fā)票沒開,然后我又專用發(fā)票開了個負數(shù),這樣可以嗎?
這我發(fā)現(xiàn)我上個月開了普票,然后專用發(fā)票沒開,然后我又專用發(fā)票開了個負數(shù),這樣可以嗎?小規(guī)模。連普票的話不是負數(shù)。就專票而言,是負數(shù)這個要緊嗎?
老師上個月普票,這個月開了負數(shù)發(fā)票,他說上個月發(fā)票又能用,那這個月開的負數(shù)發(fā)票可以作廢嗎???
這個月開了一張專票,然后又開了一張負數(shù)發(fā)票把開的專票抵掉了 這個還需要做賬嗎?
老師咨詢一下,在電子稅務局怎么變更法人
甲方罰款做營業(yè)外支出和稅務局罰款做營業(yè)外支出,稅務局罰款要納稅調整嗎
老師你好,公司制造業(yè)采購工作服,有車間工人穿的,有各部門穿的,這個該怎么做憑證
請樸老師回答,老師我剛才問的是本日合計和本月合計一起是最后一筆的,但是如果還沒到最后一筆,這么畫對嗎
老師您好,我們公司開立以來一直0申報, 今年3季度申報了金額,想要改回0申報,目前公司小規(guī)模, 實際銷售額季度也沒有超過30萬 會不會觸發(fā)稅局整改?
老師好,集團母公司在2025.5月把賬上做為固定資產(chǎn)的立體停車場賬面價值為513.84萬,做為股權劃轉到子公司,當時母公司做了借:長投513.84萬元。再11月份時做了資產(chǎn)評估該立體停車場評估價為686.76萬元,對于增值的172.93萬元,賬務上需要做處理嗎?麻煩老師幫忙解答一下 謝謝。
老師 之前小規(guī)模采購的商品已經(jīng)結轉了成本 所以庫存商品項目欄沒有數(shù),現(xiàn)在轉成一般納稅人 盤點了庫存后按實際數(shù)量入的庫 把之前轉的成本沖銷出了一部分,現(xiàn)在問題是庫存對上了 但是月末結轉損益的利潤虛高 我要怎么做賬
收到手續(xù)費專用發(fā)票要怎么做賬啊,是要轉入待抵扣稅里嗎
老師,你好,申報遲了稅務局罰款是怎么扣?
老師 我公司是軟件公司又是高新企業(yè) 可以享受增值稅即征即退政策嗎,我們有軟著 還有專利 在稅務局備案的時候備案哪個呢
是專票來了負數(shù)
這是專票的
是專票來了負數(shù)?不太明白您的意思
你看清楚!我說的是專票開了負數(shù)
是專票來了負數(shù)? 您看下您前面說的? 不是我沒看清楚哈 您當月開具的負數(shù)發(fā)票金額大于了正數(shù)發(fā)票 實際銷售額跟銷項稅額是負數(shù)了 請問還有普通發(fā)票銷售額么 是小規(guī)模納稅人吧