同學(xué)你好 負(fù)數(shù)發(fā)票作廢不了呀

老師,請(qǐng)問(wèn)負(fù)數(shù)發(fā)票可以作廢不?這個(gè)月的稅額少,沒(méi)法沖減,藍(lán)票上個(gè)月開(kāi)的。作廢后下個(gè)月還可以再這個(gè)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票么?
老師 開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票 這個(gè)月的可以作廢嗎?謝謝
就是 上個(gè)月我們開(kāi)了一張普通發(fā)票 開(kāi)錯(cuò)了 這個(gè)月怎么解決呢開(kāi)負(fù)數(shù)嘛?還是可以次月作廢的
這我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月開(kāi)了普票,然后專用發(fā)票沒(méi)開(kāi),然后我又專用發(fā)票開(kāi)了個(gè)負(fù)數(shù),這樣可以嗎?
這我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月開(kāi)了普票,然后專用發(fā)票沒(méi)開(kāi),然后我又專用發(fā)票開(kāi)了個(gè)負(fù)數(shù),這樣可以嗎?小規(guī)模。連普票的話不是負(fù)數(shù)。就專票而言,是負(fù)數(shù)這個(gè)要緊嗎?
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬(wàn),已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬(wàn)變成200萬(wàn),那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請(qǐng)退稅一次嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,買(mǎi)材料30塊錢(qián),對(duì)方是小個(gè)體,只給開(kāi)收據(jù),不開(kāi)發(fā)票這樣行嗎
公司給個(gè)人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰(shuí)來(lái)申報(bào)個(gè)稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對(duì)方?jīng)_紅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下股東轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公戶備注投資款,但是以前會(huì)計(jì)不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問(wèn)為什么要叫這個(gè)印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問(wèn)一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間,前年的成本計(jì)入了去年,去年的成本計(jì)入了今年,導(dǎo)致今年庫(kù)存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>


為什老師??
當(dāng)月開(kāi)據(jù)的負(fù)數(shù)發(fā)票可以作廢,否則不能作廢