學(xué)員您好,新軟件的期初數(shù)據(jù)為舊軟件的期末數(shù)據(jù),在在舊軟件做完結(jié)賬之后,把所有的費(fèi)用收入都結(jié)轉(zhuǎn)之后,然后把期末的數(shù)據(jù)做到新的系統(tǒng)里面去。
老師,你好,在另一個會計(jì)那里把外賬接過來了,我新買的一個財(cái)務(wù)軟件重新建賬,只需要把科目余額表的余額錄到新財(cái)務(wù)系統(tǒng)的期初余額里嗎?這樣后期出報表準(zhǔn)確嗎?
老師,我們以前的內(nèi)賬是用手工做的,而且做帳也不規(guī)范,現(xiàn)在想換用財(cái)務(wù)軟件來做帳,但是建賬套的那個期初數(shù)和本年累計(jì)數(shù)就不知道怎么取數(shù),因?yàn)橐郧暗臄?shù)很亂,而且又不準(zhǔn)確,是以前的會計(jì)做的。現(xiàn)在我們建賬套就把9月未的數(shù)作為期初數(shù),本年累計(jì)數(shù)不輸數(shù)可以嗎
老師,新到一個公司,買了個用友新軟件專門做外賬,內(nèi)賬也可以做在一個系統(tǒng)里面嗎?還有就是內(nèi)賬報表之前會計(jì)沒留下任何數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎樣做才能把內(nèi)賬做好,而且我需要用財(cái)務(wù)軟件來完成
老師,把前面那個會計(jì)的賬要移到另外一個財(cái)務(wù)軟件,期初數(shù)據(jù)怎么移,以什么為標(biāo)準(zhǔn)
老師好,問一下,要換一個財(cái)務(wù)軟件,把之前的余額錄進(jìn)去,報表看著是平的,最后期初余額不平,都是按照上面數(shù)據(jù)錄進(jìn)去,怎么不平,這怎么辦
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
就是把科目余額表的數(shù)據(jù)錄進(jìn)去嗎
學(xué)員您好,是的,要把科目余額表的期末數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入。新的系統(tǒng)
好的,謝謝
不客氣,祝您生活愉快,滿意請給我5分好評哦,比心/:heart