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老師,把前面那個會計(jì)的賬要移到另外一個財(cái)務(wù)軟件,期初數(shù)據(jù)怎么移,以什么為標(biāo)準(zhǔn)

2020-12-03 22:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-03 22:26

學(xué)員您好,新軟件的期初數(shù)據(jù)為舊軟件的期末數(shù)據(jù),在在舊軟件做完結(jié)賬之后,把所有的費(fèi)用收入都結(jié)轉(zhuǎn)之后,然后把期末的數(shù)據(jù)做到新的系統(tǒng)里面去。

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快賬用戶6633 追問 2020-12-03 22:58

就是把科目余額表的數(shù)據(jù)錄進(jìn)去嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-03 22:59

學(xué)員您好,是的,要把科目余額表的期末數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入。新的系統(tǒng)

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快賬用戶6633 追問 2020-12-03 23:38

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-03 23:46

不客氣,祝您生活愉快,滿意請給我5分好評哦,比心/:heart

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學(xué)員您好,新軟件的期初數(shù)據(jù)為舊軟件的期末數(shù)據(jù),在在舊軟件做完結(jié)賬之后,把所有的費(fèi)用收入都結(jié)轉(zhuǎn)之后,然后把期末的數(shù)據(jù)做到新的系統(tǒng)里面去。
2020-12-03
一般根據(jù)總賬錄入就可以了 但是如果涉及輔助,就需要利用明細(xì)賬
2021-04-15
同學(xué)您好,是的,是需要的
2020-09-07
你好,你內(nèi)賬的數(shù)據(jù)現(xiàn)在能整理出來嗎?你之前內(nèi)臟有沒有做出一個余額來的?
2025-03-20
您好,我們還是做內(nèi)賬的話,就是原來內(nèi)賬的期末余額作為財(cái)務(wù)軟件的期初哦
2025-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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