同學(xué)您好,是的,是需要的
老師,你好,在另一個(gè)會(huì)計(jì)那里把外賬接過來了,我新買的一個(gè)財(cái)務(wù)軟件重新建賬,只需要把科目余額表的余額錄到新財(cái)務(wù)系統(tǒng)的期初余額里嗎?這樣后期出報(bào)表準(zhǔn)確嗎?
老師 我想要建立一個(gè)新的賬套 那么把原來賬套的科目余額表的期末余額 填到新賬套的期初余額里就可以了 是嗎 ,本年累計(jì)需要填寫嗎
麻煩問一個(gè)問題,我現(xiàn)在從代賬會(huì)計(jì)那里把外賬接回來,她只給了我2月的科目余額表,我能用余額表的期末值作為新賬套的期初數(shù)嗎,需要注意那些問題
前任會(huì)計(jì)發(fā)了21年的科目余額表,里面有期初余額,本期借貸方發(fā)生額,期末余額,沒有本年累計(jì)發(fā)生額,我憑她的這個(gè)科目余額表導(dǎo)到我的財(cái)務(wù)軟件里,能繼續(xù)建賬做賬嗎?還是一定要她把本年累計(jì)發(fā)給我才可以
老師,我問下 我們公司換了財(cái)務(wù)軟件,要重新建賬,請(qǐng)問,那些已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)后沒有期末余額的只有累計(jì)金額,請(qǐng)問把有累計(jì)金額的錄入之后,余額表上看不出來,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎,能看出數(shù)據(jù)嗎
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個(gè)一一核對(duì)?
老師,請(qǐng)問因計(jì)入本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號(hào)價(jià)格不一樣) 電腦(型號(hào)價(jià)格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價(jià)格型號(hào)的價(jià)格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤(rùn)期初貸方余額,是不是代表利潤(rùn)沒有分配對(duì)嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實(shí)收資本10萬,本年利潤(rùn)貸方33萬,未分配利潤(rùn)借方43萬,請(qǐng)問,分錄如何做,將科目全部清零
請(qǐng)問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因?yàn)槭歉鷦e人合作的業(yè)務(wù),對(duì)方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對(duì)方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費(fèi)用,但是昨天對(duì)方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費(fèi),老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個(gè)人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個(gè)稅,所以這個(gè)事情就卡在這兒了,想請(qǐng)問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請(qǐng)問這個(gè)費(fèi)用這樣錄入對(duì)嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費(fèi)用
老師這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
因?yàn)槲沂沁@個(gè)月才接的,需不需要錄入今年前幾個(gè)月的發(fā)生額啊
是的,錄他給您的最后一個(gè)月的期末余額最為期初余額,然后借方和貸方發(fā)生額
應(yīng)該按照什么表填呢
1-現(xiàn)在月份的他的科目余額表
是每個(gè)科目都要輸入本年累計(jì)發(fā)生額還是只需要輸入損益類的累計(jì)發(fā)生額呢
是所有科目都需要輸入本年累計(jì)發(fā)生額的