同學(xué)你好,如果本月不需要抵扣,可以先不計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,將抵扣聯(lián)稅額計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中;

請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)票的抵扣聯(lián)認(rèn)證和記賬聯(lián)做賬是同一月進(jìn)行,還是說(shuō)可以不同一月進(jìn)行?
請(qǐng)問(wèn)考試,專(zhuān)票的抵扣和入賬是有聯(lián)系的嗎。 是這樣的,我弄丟了一張抵扣聯(lián)960金額,入賬的時(shí)候借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和差旅費(fèi),貸銀行存款?,F(xiàn)在我要拿這個(gè)抵扣聯(lián)去認(rèn)證,但是抵扣聯(lián)丟了,我可不可以自己再去開(kāi)一個(gè)相同金額和稅額的專(zhuān)票,直接用這個(gè)抵扣聯(lián)代替那個(gè)丟了的抵扣聯(lián)去抵扣呀。。
老師,公司的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟失了??梢杂糜涃~聯(lián)的復(fù)印件做記賬附件和抵扣勾選的認(rèn)證憑證嗎?
請(qǐng)問(wèn)我公司進(jìn)項(xiàng)太多,那我不做進(jìn)項(xiàng),只做待抵扣增值稅,那我這個(gè)抵扣聯(lián)是不是要抽出來(lái)?等到認(rèn)證的時(shí)候,其他抵扣的票放在一起,也就是說(shuō),記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)是不在一個(gè)月份的,可以這樣子嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣:未抵扣抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都到了發(fā)票聯(lián)入賬了,那么下次進(jìn)項(xiàng)抵扣,要不要做賬,還是可以先認(rèn)證做留底,還是等下次認(rèn)證抵扣,賬務(wù)怎么處理。 只有抵扣聯(lián)到了,發(fā)票聯(lián)未到,不過(guò)抵扣聯(lián)需要先抵扣,等發(fā)票聯(lián)到了入賬,賬務(wù)怎么處理。
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問(wèn)要怎么做??
請(qǐng)問(wèn)老師,作為一個(gè)二手車(chē)交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰(shuí)給誰(shuí)開(kāi)票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎?假如說(shuō)如果100萬(wàn)買(mǎi)進(jìn),100萬(wàn)賣(mài)出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問(wèn)一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒(méi)法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒(méi)用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣(mài)東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買(mǎi)海鮮,賣(mài)
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個(gè)我還要寫(xiě)成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?每個(gè)月攤銷(xiāo)嗎?
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報(bào)顯示其他扣稅憑證異常

