您好,小規(guī)模納稅人借方余額是不是有可以抵扣的稅控盤的服務(wù)費呢?一般不會有余額的
老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的借方余額怎么處理?
小規(guī)模納稅人 稅控盤減免增值稅 用的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免 貸:管理費用 本季度不用交增值稅最后應(yīng)交增值稅減免科目余額怎么處理
補交去年小規(guī)模納稅人時少交的增值稅6000元,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 6000 貸銀行存款6000;現(xiàn)在變成一般納稅人,交增值稅時走:應(yīng)交稅費—未交增值稅,變更一般納稅人時科目應(yīng)交稅—費應(yīng)交增值稅科目無余額,補交稅款后出現(xiàn)借方余額,怎么能把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目結(jié)平,如何做賬務(wù)處理
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅這個科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅稅借方有余額怎么調(diào)?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
為什么不會有余額?
一般小規(guī)模就是直接交增值稅了,不像一般納稅人還會有進項,有余額的話,看一下是什么原因產(chǎn)生的余額,再決定怎么處理。
這個就有借方余額啊
小規(guī)模采購時交的稅不就是進項借方余額嗎?
小規(guī)模納稅人不能抵扣進項,不會價稅分離,都是價稅合計直接計入產(chǎn)品成本里。