你好,那你當(dāng)時(shí)小規(guī)模確認(rèn)收入的分錄怎么做的?
年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交未交增值稅科目,現(xiàn)在繳納去年12月的的增值稅 分錄還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~已交稅金 貸:銀行存款 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交未交增值稅這個(gè)科目有余額也沒關(guān)系,就放在哪兒就行?
補(bǔ)交去年小規(guī)模納稅人時(shí)少交的增值稅6000元,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 6000 貸銀行存款6000;現(xiàn)在變成一般納稅人,交增值稅時(shí)走:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,變更一般納稅人時(shí)科目應(yīng)交稅—費(fèi)應(yīng)交增值稅科目無余額,補(bǔ)交稅款后出現(xiàn)借方余額,怎么能把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目結(jié)平,如何做賬務(wù)處理
老師,一般納稅人月底都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月初交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 【應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值】這個(gè)科目的余額一直累積在那嗎?需不需要把它怎么平一下?
轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額需要處理嗎? 每月計(jì)提增值稅時(shí)都是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 在交繳時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貨:銀行存款 那這樣只平了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,而應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目就平不了,每月的余額都累計(jì)在借方了,最終怎么辦?
老師好,有一個(gè)關(guān)于“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的問題想請(qǐng)教一下:計(jì)提增值稅時(shí),借“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅” 貸“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”交納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 ,此時(shí)“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ”科目是平的,那“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目不平,如何轉(zhuǎn)平呢(轉(zhuǎn)平的分錄是什么)?一般在什么時(shí)侯需要把它轉(zhuǎn)平?月末還是年末?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
你看下應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅還有余額嗎?
借方余額,表示已交稅金
你好,那你是不是把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面了?如果是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入附屬。