您好,固定資產(chǎn)折舊根據(jù)用途一般是記入管理費(fèi)用/銷售給用/制造費(fèi)用

老師好!請(qǐng)問(wèn),我接手別的會(huì)計(jì)的賬,之前沒(méi)做固定資產(chǎn)折舊,我現(xiàn)在做的資產(chǎn)折舊放在哪里呢?該怎么做,謝謝
老師:公司2019-2021年之間都有購(gòu)買固定資產(chǎn),但是之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做入賬也沒(méi)做固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在我接手,該如何操作呢?
老師,我剛接手的公司,之前會(huì)計(jì)記錄內(nèi)賬時(shí)沒(méi)記固定資產(chǎn)及折舊,我現(xiàn)在想把原值和累積折舊補(bǔ)上,應(yīng)該怎么做?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)之前的會(huì)計(jì)23月8月份做了固定資產(chǎn)出售,沒(méi)有把累計(jì)折舊做了,我現(xiàn)在24年能不能補(bǔ)做:借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn):機(jī)器設(shè)備
老師,我在12月折舊固定資產(chǎn)里少折舊了0.01元,我現(xiàn)在計(jì)劃在25年2月份里面補(bǔ)折舊,該怎么做憑證分錄,麻煩教我一下,謝謝老師!
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


我們是生產(chǎn)企業(yè),之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做固定資產(chǎn),也沒(méi)提折舊,廠房,設(shè)備都沒(méi)入固定資產(chǎn),
如果是記入到別的科目了就 需要做一下調(diào)整分錄,調(diào)整一下,沒(méi)有計(jì)提的折舊也需要補(bǔ)提。
感覺(jué)答非所問(wèn)哪!
廠房設(shè)備這些都沒(méi)入固定資產(chǎn)是沒(méi)做賬呢?還是計(jì)入到了別的科目,這個(gè)您需要看一下,才能決定怎么調(diào)整的對(duì)吧
沒(méi)有做賬,我現(xiàn)在計(jì)提折舊應(yīng)該怎么做賬,謝謝
沒(méi)有入賬,你首先應(yīng)該把固定資產(chǎn)做到賬里入賬,然后該計(jì)提折舊計(jì)提,計(jì)提的折舊計(jì)入到制造費(fèi)用里。
好的,我的意思是我不做故定資產(chǎn)的情況下,有沒(méi)有辦法解決這個(gè)問(wèn)題,謝謝
如果金額不大的固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入費(fèi)用,但是像機(jī)器 廠房這樣的肯定是要記到固定資產(chǎn)的。