直接加在25年折舊的費(fèi)用里邊就行
老師好!用友t3財(cái)務(wù)軟件里,11月份購(gòu)入的固定資產(chǎn),11月就計(jì)提了折舊,然后又做了紅字沖銷憑證,12月正常計(jì)提了折舊,但在固定資產(chǎn)模塊下還顯示11月有計(jì)提的折舊。結(jié)轉(zhuǎn)到21年1月份,憑證做完月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊的時(shí)候固定資產(chǎn)模塊下提示子系統(tǒng)登錄失敗,沒(méi)辦法結(jié)轉(zhuǎn)折舊,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
老師我還有個(gè)問(wèn)題問(wèn)問(wèn)你,固定資產(chǎn)5000元,按五年折舊,現(xiàn)在已經(jīng)折舊了20個(gè)月1583.33元,未折舊3416.67元,現(xiàn)在老板要求未折舊的3416.67元兩年折舊完,請(qǐng)問(wèn)這分錄怎么做,謝謝
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)???謝謝老師!
老師:22年有4個(gè)月固定資產(chǎn)忘記了計(jì)提折舊,可以在2023年1月份報(bào)表里面補(bǔ)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,會(huì)計(jì)分錄要怎么做
老師,我在12月折舊固定資產(chǎn)里少折舊了0.01元,我現(xiàn)在計(jì)劃在25年2月份里面補(bǔ)折舊,該怎么做憑證分錄,麻煩教我一下,謝謝老師!
我想問(wèn)一下,用單位往來(lái)的其他應(yīng)付款支付購(gòu)買固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么做,單位應(yīng)付款的資金又在其他應(yīng)收款這個(gè)科目上,腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了
老師,我是代理記賬公司,有一家般納稅人要注銷,他有7張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2023年開進(jìn)來(lái)的,2023年業(yè)務(wù)少2024年沒(méi)業(yè)務(wù)就沒(méi)認(rèn)證,期中有一張進(jìn)項(xiàng)是車也一直沒(méi)入賬,要是注銷的話車要先入賬再走清理嗎?還是不入賬行嗎?
開進(jìn)來(lái)的發(fā)票,怎么處理做賬
老師,企業(yè)是在疫情期間成立的,沒(méi)有實(shí)繳也沒(méi)有提盈余公積,未分配利潤(rùn)有八萬(wàn)多,老板就是股東他一個(gè)人100%持股,現(xiàn)在想要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,怎么辦?
無(wú)票收入之前報(bào)過(guò)稅,后續(xù)客戶需要補(bǔ)開這筆發(fā)票,先沖銷之前的收入,然后再重新做一筆收入,后期補(bǔ)開的是專票,這種情況怎么報(bào)稅呢
廠房拆遷。得到賠償金。具體該怎么做賬啊
請(qǐng)問(wèn)TEMU平臺(tái)綁定的空殼公司,提款如果提到個(gè)人賬戶,是否會(huì)存在涉稅風(fēng)險(xiǎn),但如果提到空殼公司公戶,那實(shí)際收入不是空殼公司的,空殼公司也沒(méi)有實(shí)際出口,該如何處理這個(gè)問(wèn)題
要發(fā)一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)金,辦理什么手續(xù)呢?
我司是物流運(yùn)輸公司,購(gòu)買車輛運(yùn)貨保險(xiǎn),計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司理賠,收到理賠款,計(jì)入什么科目?
學(xué)校請(qǐng)的專家講課費(fèi)用,一次5000元,如何報(bào)稅,如何做憑證
老師,把差額部分加上當(dāng)月的一起,是嗎?
是的,就是那個(gè)意思的
好的,謝謝老師
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