您好 建筑設(shè)計(jì)單位 不需要填寫(xiě)
建筑公司山東分公司,項(xiàng)目在分公司所在地,目前干的回遷樓房,我們無(wú)資質(zhì),一般計(jì)稅 ,總包公司又分包給我們這個(gè)就豐潤(rùn)公司的,之前問(wèn)過(guò)問(wèn)題 。老師目前沒(méi)有業(yè)務(wù),這個(gè)增值稅預(yù)交稅款表4 ,里面內(nèi)容不理解,您說(shuō)我這種情況即便以后發(fā)生業(yè)務(wù)用不用填寫(xiě)這個(gè)表格,表格種分支機(jī)構(gòu)預(yù)交稅款 ,和這個(gè)建筑服務(wù)預(yù)交稅款 第2-3行,這是什么意思?什么情況下需要填寫(xiě)這個(gè)表格。不理解老師
你好李老師,請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,就是我們那個(gè)現(xiàn)金日記帳號(hào)主要是通過(guò)記錄那個(gè)現(xiàn)金,就庫(kù)存現(xiàn)金的一個(gè)支出,或者流入那銀行存款的話(huà)就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類(lèi)的?記那個(gè)記賬里賬戶(hù)里面。
你好,我們是建筑設(shè)計(jì)公司,想問(wèn)下這個(gè)附表的應(yīng)稅行為扣除額這個(gè)第一行(即紅色框那邊)填哪些內(nèi)容呀?
老師,我們公司是建筑行業(yè),因?yàn)楣さ孛窆ち鲃?dòng)性比較大,不知道哪些人員何時(shí)進(jìn),何時(shí)出,班組負(fù)責(zé)人造工資表的時(shí)候,比如這個(gè)人,當(dāng)月沒(méi)有發(fā)工資,下個(gè)月又發(fā)了,隔幾個(gè)月發(fā)一次,這樣算個(gè)稅的話(huà),累計(jì)減除費(fèi)用應(yīng)該怎么算呀?
你好,老師,我們是建筑公司總包方,我們是執(zhí)行扣除分包款的余額繳納增值稅的,我想問(wèn)下,我們7月份的時(shí)候有分包款的扣除金額但是沒(méi)有銷(xiāo)售收入,我7月份的時(shí)候忘記填寫(xiě)附表三的扣除分包款的明細(xì)金額,8月份的稅款所屬期要用到這個(gè)扣除分包款的金額,怎么辦?可以直接在9月份申報(bào)期本期金額里寫(xiě)上分包款金額嗎?
企業(yè)發(fā)生的科研經(jīng)費(fèi)、企業(yè)文化建沒(méi)費(fèi)、通訊費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)是否繳納印花稅?
綜合題里如果只寫(xiě)了計(jì)算某某資產(chǎn)的減值,還要寫(xiě)分析過(guò)程嗎
老師,預(yù)收的租金為什么不計(jì)入合同負(fù)債而是預(yù)收,不是說(shuō)現(xiàn)在要用合同負(fù)債嗎,這怎么區(qū)分
老師,實(shí)務(wù)合并報(bào)表,如果題目中被投方實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn),沒(méi)有說(shuō)提取盈余公積金額,也沒(méi)有說(shuō)計(jì)提比例。抵銷(xiāo)分錄里公積金金額要不要變動(dòng)?
請(qǐng)教老師:我公司注冊(cè)資金是前幾年從股東借款轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在出于規(guī)范考慮想重新打到公司公戶(hù)上,這樣打款后可以直接換給股東嗎?備注:還款?
你好老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)了1500萬(wàn)畝地,想建設(shè)廠(chǎng)房,主要繳納什么稅,謝謝
物業(yè)管理、綠化服務(wù)、維修費(fèi)是否繳納印花稅
企業(yè)通過(guò)勞務(wù)外包方式,請(qǐng)第三方提供的職工食堂人員勞務(wù)、駕駛服務(wù)、保潔服務(wù)、裝卸服務(wù),是否需要計(jì)繳印花稅
面試互聯(lián)網(wǎng)游戲公司,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪個(gè)行業(yè)實(shí)操
老師,如果有小部分員工情況特殊沒(méi)有繳納社保,社保數(shù)據(jù)和工資薪金申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)不上的話(huà),會(huì)不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題
我看書(shū)說(shuō)建筑服務(wù)旅游服務(wù)這邊需要填寫(xiě)工資之類(lèi)的,我們建筑設(shè)計(jì)這行都不需要填寫(xiě)的嗎?
這個(gè)是有分包扣除 差額征收類(lèi)的才填寫(xiě) 您單位有么
分包肯定沒(méi)有,差額征收是什么意思呀老師
就是收入減去成本后的差額計(jì)稅
老師麻煩問(wèn)下這個(gè)所有公司都有的還是稅務(wù)核定的,我們是小規(guī)模納稅人,就是30萬(wàn)以上交增值稅,不是怎么懂這個(gè)哪些公司要差額計(jì)稅
這個(gè)根據(jù)行業(yè)的 不是每個(gè)行業(yè)都可以差額征收的 小規(guī)模納稅人除了疫情期間是30萬(wàn)開(kāi)具普通發(fā)票 以上才交增值稅
那我單位應(yīng)該是不用填那個(gè)差額征收的東西吧?
是的?不用填那個(gè)差額征收
好的好的謝謝老師謝謝
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