您好,科研經(jīng)費是哪些方面的?
某高新技術(shù)企業(yè)適用企業(yè)所得稅率15%, 202×年發(fā)生不符合資本化條件的研發(fā)費用為200萬元,這部分研發(fā)費用符合所得稅加計扣除的政策,則該企業(yè)通過研發(fā)費用及其加計扣除可以減少繳納企業(yè)所得稅
餐費補貼、交通補貼、住房補貼固定與工資一起發(fā)放,符合國稅函[2009]3號一條工資相關(guān)要求的,可以作為工資在企業(yè)所得稅稅前扣除,而不計入福利費的額度內(nèi)。 財企[2009]242號二、企業(yè)為職工提供的交通、住房、通訊待遇,已經(jīng)實行貨幣化改革的,按月按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放或支付的住房補貼、交通補貼或者車改補貼、通訊補貼,應(yīng)當(dāng)納入職工工資總額,不再納入職工福利費管理。請問老師單位是與工資一同發(fā)放的,但是沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算
請問老師,單位是國企,與工資一起發(fā)放的貨幣性交通補貼和通訊補貼,與工資一同發(fā)放,并已繳納個稅,借方 管理費用-通訊費、交通費 貸:銀行存款。費用沒有走工資,貸方也沒有走應(yīng)付職工薪酬。請問老師,按照圖片的說法算作工資的對吧?請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳需要把這部分跳到工資嗎?
老師文化事業(yè)建設(shè)費還是月度不超過12萬的,還是減免?下面是網(wǎng)上搜的。 文化事業(yè)建設(shè)費2023年是減免了。1.增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元按季納稅6萬元的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費。2.未達到增值稅起征點的繳納義務(wù)人,免征文化事業(yè)建設(shè)費。對歸屬收入的文化事業(yè)建設(shè)費,按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費額的50%減征:對歸屬地方收入的文化事業(yè)建設(shè)費,各省區(qū)、市財政、委宣傳部門可以結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平、宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展等因素,在應(yīng)繳費額50%的幅度內(nèi)減征。
老師好,想問下研發(fā)費用填多少都行是嗎?如果科技中小企業(yè)申報沒通過的話,這個研發(fā)費用稅務(wù)局還要求繳納嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費用普通發(fā)票交稅嗎?
新辦企業(yè)不交工資不交社??梢缘膯??還需要申報這兩類報表嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾,Bom拆到末級是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
老師,哪個是新版利潤表,哪個是舊版利潤表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開人工發(fā)票,這個工資應(yīng)該進到什么會計科目呢謝謝
老師,我美國公司一個是科羅拉多州,一個是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報,美國那邊會罰金嗎
老師,請問如果公司變了法人,銀行開戶許可證上面的法人是不是也要一起變更,我指的是那張A4紙上面的法人
老師:如果是銷售方違約,不需要開具發(fā)票,購買方違約要開發(fā)票 ,對不?這兩個我老是搞不清,容易混淆。
老師,第十年的凈殘值400為何是“—”,凈殘值是流入,應(yīng)該是“+”,我的理解哪里錯了?
老師,我們現(xiàn)在的廠房和辦公室是租的,房東以前是一個礦業(yè)公司,現(xiàn)在他們公司沒有做業(yè)務(wù)了,就把廠房和辦公樓出租給我們公司了,一年有100萬左右的租金,房東不肯開發(fā)票給我們,如果已他們原來礦業(yè)公司的名義開,他們的經(jīng)營范圍也沒有租賃的業(yè)務(wù),這可怎么辦?
給第三方的外協(xié)費用、論文發(fā)表費用等
不用,這些都是服務(wù)類的,不是印花稅的計稅范圍
房屋維修費是否繳納印花稅
房屋維修并不涉及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移,維修合同也不屬于印花稅的征稅范圍
資產(chǎn)報廢或拍賣處置是否繳納印花稅
報廢不用,出售是要交的印花稅
報廢出售資產(chǎn)的
如果有產(chǎn)生利得,是要交的