你好,同學(xué), 讓對(duì)方給你開具紅字發(fā)票,再開一張藍(lán)字發(fā)票
這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年銷售方給我們開具的增值稅專用發(fā)票信息填寫錯(cuò)誤(發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證),讓對(duì)方重開的話我應(yīng)該怎么做賬(發(fā)票金額不變),對(duì)我的企業(yè)所得稅有影響嗎?
取得銷售方開具的專票,我已經(jīng)做了認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)稅收編碼錯(cuò)誤,我應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問一下,已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,開了紅字發(fā)票信息表,后續(xù)應(yīng)該怎么處理?我方為購買方
老師,今天才發(fā)現(xiàn)1月份開的稅票其中有一項(xiàng)稅率錯(cuò)了,(正確:13%,錯(cuò)誤:9%),對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)我應(yīng)該怎么處理?
老師好,請(qǐng)問已經(jīng)認(rèn)證的22年1月發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么處理?需要退回給銷售方嗎?
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
開具紅字發(fā)票,我是不是要在稅控盤提交信息
你好,是的,要開具申請(qǐng)表
申請(qǐng)表是誰來開具
你已經(jīng)抵扣了,需要你來開具
在哪里開,怎么開,學(xué)堂里有教程嗎?
在電子稅務(wù)局申請(qǐng)就行了,很簡(jiǎn)單,是否有課程老師也不清楚,不負(fù)責(zé)這塊