進入增值稅發(fā)票稅控開票軟件(金稅盤版),依次點擊【發(fā)票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】; 圖片 2 在信息選擇界面,根據(jù)實際情況選擇“購買方申請”或者“銷售方申請”,點擊下方“確定”按鈕; 圖片 注意 如果購買方已經(jīng)認證,需要購買方開具紅字發(fā)票信息表選擇“購買方申請”,如未認證,銷售方開具紅字發(fā)票信息表選擇“銷售方申請”,并且需要輸入藍字發(fā)票號碼、代碼。 3 進入紅字發(fā)票信息表填開界面,輸入要紅沖的藍字發(fā)票信息,核實無誤點擊右上方“打印”按鈕(如果選擇銷售方申請,信息表內(nèi)容自動帶出); 圖片 4 點擊【發(fā)票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 圖片 5 選擇列表待上傳紅字發(fā)票信息表,點擊上方“上傳”按鈕,審核通過之后,系統(tǒng)返回16位信息表編號; 圖片 6 進入增值稅專用發(fā)票填開界面,點擊上方“紅字”,選擇“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”; 圖片 7 在彈出界面選擇已上傳的信息表,核實票面帶出信息無誤之后點擊右上方“打印”即可。
上月購買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購買方開出錯誤的紅字信息表,并也做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是上月我公司已經(jīng)根據(jù)錯誤的信息表編號開出紅字發(fā)票,紅字發(fā)票金額是對的,紅字信息表是錯的,所以抄報稅不成功,請問應(yīng)該怎么處理
老師,有一張進項票5月份我已認證,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我司開具紅字信息表后對方把負數(shù)票開給我,后來發(fā)現(xiàn)我的紅字信息表上有一個品項我寫錯了,現(xiàn)在我要怎么處理呢?對方的負數(shù)票是8月份開的。
老師好,我咨詢下紅字發(fā)票信息表的事,我方是銷售方,需要開紅字發(fā)票,購買方已經(jīng)認證了,應(yīng)該由購買方出具紅字發(fā)票信息表,問下購買方需不需要在信息表上蓋章?
請問一下,已經(jīng)認證的進項發(fā)票,后面發(fā)現(xiàn)錯誤,開了紅字發(fā)票信息表,后續(xù)應(yīng)該怎么處理?我方為購買方
您好,請問下購買方將發(fā)票抵扣認證了,然后購買方開具了紅字信息表,然后我方也開具了紅字發(fā)票,請問我方應(yīng)該留什么發(fā)票來做賬,留底呢?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦