你好!借:管理費用-辦公費 貸:現(xiàn)金等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:管理費用-辦公費 抵用的時候,再結(jié)轉(zhuǎn)就好

稅控服務(wù)費入管理費用,當(dāng)期沒有抵用,期末不是會結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?以后想要抵用怎么辦,也不知道多少呀
年末結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn)本年利潤與報表中的凈利潤不一致,檢查后發(fā)現(xiàn)差異是抵扣的稅盤280,這個要怎么調(diào)整? 購買時 借管理費用 貸現(xiàn)金 抵扣 借應(yīng)交稅費-減免稅額 借管理費用(負(fù)數(shù)) 做賬軟件上當(dāng)期本年利潤多了280
稅控盤技術(shù)服務(wù)費可以跨月抵扣嗎?前期已做借 管理費用 貸 銀行催款了 當(dāng)期管理費用已做結(jié)轉(zhuǎn) 無余額 現(xiàn)在想把技術(shù)服務(wù)費全額抵扣 怎么做會計分錄
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
那就是先不要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?那如果一直都用上不呢,一年內(nèi)都用不上呢
您好,那等到用 的時候,再結(jié)轉(zhuǎn)
那要是最后都用不上呢,而且很多都是自動結(jié)轉(zhuǎn)
那就不選擇抵扣了呢
那就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就好了是嗎
是的呢,是這樣的呢
好的。。。如果一般納稅人因為開的是免稅的普票,所以進項稅額一直用不上,那應(yīng)該怎么處理
您好,選擇不抵扣即可的
那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
借:管理費用-辦公費 貸:現(xiàn)金/銀行
不是,我是說一般東西的進項稅額,不是稅控服務(wù)費
您好,當(dāng)普票一樣入賬。
直接普票入賬以后要是又需要用上進項呢
免稅項目的進項稅是不可以抵扣的呢
我知道,我是想說以后沒這個優(yōu)惠
您好,以后沒有優(yōu)惠了的時候,不免稅的發(fā)票自然是入進項稅來入賬抵扣
所以我的意思是說。為了避免這個進項以后有用到,我應(yīng)該怎么做賬
您好,在入賬的時候,就判斷是否抵扣,抵扣則入賬進項,不抵扣則按照普票抵扣