你好!借:管理費用-辦公費 貸:現(xiàn)金等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:管理費用-辦公費 抵用的時候,再結(jié)轉(zhuǎn)就好
稅控服務(wù)費入管理費用,當期沒有抵用,期末不是會結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?以后想要抵用怎么辦,也不知道多少呀
年末結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn)本年利潤與報表中的凈利潤不一致,檢查后發(fā)現(xiàn)差異是抵扣的稅盤280,這個要怎么調(diào)整? 購買時 借管理費用 貸現(xiàn)金 抵扣 借應(yīng)交稅費-減免稅額 借管理費用(負數(shù)) 做賬軟件上當期本年利潤多了280
稅控盤技術(shù)服務(wù)費可以跨月抵扣嗎?前期已做借 管理費用 貸 銀行催款了 當期管理費用已做結(jié)轉(zhuǎn) 無余額 現(xiàn)在想把技術(shù)服務(wù)費全額抵扣 怎么做會計分錄
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請問可扣除30%辦案費用的到底是雇員律師還是提成律師?
個體戶有利潤需要分紅交個稅嗎
報名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說明這樣寫行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費按及時入賬 導致每月報表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫一份說明,這個怎么寫說明比較好點? 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時入賬了 由于一般戶沒流水 只有每月手續(xù)費 所以沒得打印回單及時入賬 (相關(guān)的表格在圖片里,我自己寫好的說明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問一下,上個月發(fā)的年休假,工資薪金個稅報忘記了,這個月補報可以嗎?
老師,我想請問下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺貨車出售給個人在二手車市場開具的過戶發(fā)票2萬,應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
那就是先不要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?那如果一直都用上不呢,一年內(nèi)都用不上呢
您好,那等到用 的時候,再結(jié)轉(zhuǎn)
那要是最后都用不上呢,而且很多都是自動結(jié)轉(zhuǎn)
那就不選擇抵扣了呢
那就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就好了是嗎
是的呢,是這樣的呢
好的。。。如果一般納稅人因為開的是免稅的普票,所以進項稅額一直用不上,那應(yīng)該怎么處理
您好,選擇不抵扣即可的
那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
借:管理費用-辦公費 貸:現(xiàn)金/銀行
不是,我是說一般東西的進項稅額,不是稅控服務(wù)費
您好,當普票一樣入賬。
直接普票入賬以后要是又需要用上進項呢
免稅項目的進項稅是不可以抵扣的呢
我知道,我是想說以后沒這個優(yōu)惠
您好,以后沒有優(yōu)惠了的時候,不免稅的發(fā)票自然是入進項稅來入賬抵扣
所以我的意思是說。為了避免這個進項以后有用到,我應(yīng)該怎么做賬
您好,在入賬的時候,就判斷是否抵扣,抵扣則入賬進項,不抵扣則按照普票抵扣