一年多少錢也可以的
老師你好!上個月開一張房租發(fā)票單位是平方/年,寫成了元/年,單位錯誤要不要重新開,
老師,就是假如我單位一月份有一個賬單轉(zhuǎn)賬單位錯誤,二月份才發(fā)現(xiàn)了叫退回,三月份我要重新報把一月份那個發(fā)票叫商家重新作廢開具發(fā)票,那一月份那個賬單沒發(fā)票我應(yīng)該怎么辦
老師,你好,我們單位上個月開的一張與銷售行為不掛鉤的財政補(bǔ)貼收入的普通發(fā)票開錯了,這個月重新開了,是不是跟平時的發(fā)票處理方法一樣,做銷項(xiàng)負(fù)數(shù)就行
老師你好:上個月有一張發(fā)票開錯單位了,這個月剛發(fā)現(xiàn),怎么修改,分錄怎么做,摘要寫什么
你好,我單位2022.11月份開了一張6萬元免稅發(fā)票,實(shí)際上是把稅率寫錯了,客戶也沒來拿,到了2023.1月又重新開了一張1%稅率的發(fā)票,但是2022年那張忘了沖紅或是作廢了,現(xiàn)在如果沖紅還必須去稅務(wù)局嗎,需要改2年的申報表嗎
匯算清繳時未開票的成本調(diào)出,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,需要做分錄借主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))嗎
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下25年收到22年的費(fèi)用發(fā)票計入當(dāng)期費(fèi)用,還需調(diào)整22年度的匯算清繳表嗎?
老師我想問一下我們掛靠乙方,乙方開票含稅78萬,不含稅780000/1.09=715596.3303,增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方讓我們開成本票720000萬,稅負(fù)3.5%,叫開材料是專票13%的稅率和勞務(wù)票普通發(fā)票,專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬,那我們開票一共是72萬十專票稅額一共是76萬不到,那這個差額是什么,我問乙方說和我們沒有關(guān)系,是她們做賬問題,那這個差額我們不是少2萬給我們了嗎,這2是不是包含他家代我們家交的附加稅,印花稅,他說有企業(yè)所得稅說0.88%,還有管理費(fèi)用1.5%,那包不包含增值稅呀,我沒有明白這個差額,他家開出去收入不到72萬,我們家開成本票72萬,成本大于收入不交企業(yè)所得稅
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒有,未勾選的也沒有,不抵扣色選里也沒有,對方也沒紅沖,這是怎么回事
老師,以老板名義從小額貸款公司貸款后從小額貸款公司直接支付給供貨廠家。我購入這筆貨物借 庫存商品貸方寫什么呢
若A公司與自然人小明共同投資成立了C公司,后C公司又以成本、費(fèi)用各承擔(dān)一半的形式向A公司轉(zhuǎn)賬,A公司收到銷售貨款后又分給C公司一半;在這種情況下,C公司怎樣做賬務(wù)處理?
我們租廠房還要給房東交房產(chǎn)稅嗎?不合理吧,房子又不是我的
請問建筑企業(yè)承接老舊小區(qū)改造項(xiàng)目是否有增值稅免稅政策?
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒有,未勾選的也沒有,不抵扣色選里也沒有,對方也沒紅沖,這是怎么回事
老師,我企業(yè)出庫一批貨物給到客戶,已收貨款,我方未開票,怎么寫分錄?