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Q

老師,我企業(yè)出庫一批貨物給到客戶,已收貨款,我方未開票,怎么寫分錄?

2025-05-28 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-28 22:03

您好,借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 未開票確認(rèn)收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 分錄:借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個負(fù)按發(fā)票的一個正,2分錄 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) 貸:未開票收入(負(fù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負(fù)) 借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費用

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快賬用戶2762 追問 2025-05-28 22:04

老師,看不懂。 也就是在我還沒有開票給客戶的時候,他已經(jīng)把貨款打給我了,這種情況怎么寫分錄?

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快賬用戶2762 追問 2025-05-28 22:05

也就是我先收貨款,后開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-05-28 22:06

您好,就是最上面那個分錄嘛,下面是我們公司的處理,因為再開票還要做分錄,我一起寫了

您好,就是最上面那個分錄嘛,下面是我們公司的處理,因為再開票還要做分錄,我一起寫了
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您好,借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 未開票確認(rèn)收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 分錄:借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個負(fù)按發(fā)票的一個正,2分錄 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) 貸:未開票收入(負(fù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負(fù)) 借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費用
2025-05-28
借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2025-01-20
你好,是否滿足收入確認(rèn)條件?
2024-07-14
您好,借 應(yīng)收賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)收入——未開票收入? 應(yīng)交稅費? 這個就行
2024-07-14
您好 第二種情況客戶已經(jīng)收到貨物入庫了嗎
2024-06-21
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