您好,這個是不需要調(diào)整的,沒事
老師,21年管理費用計提沒有發(fā)票,22年5月匯算清繳要調(diào)增這部分費用,請問22年還需要做會計分錄嗎?還是直接在所得稅匯算清繳表上調(diào)增?
老師,請問下22年做了跨年暫估費用,現(xiàn)在發(fā)票到了,賬面怎么調(diào)整呀?用的小企業(yè)會計準則
小企業(yè)會計準則,年匯算清繳補繳所得稅,還要調(diào)整22年年度報表嗎
22年費用銀行存款已支付,但當時未收到發(fā)票,胡未計入費用,但仍屬于22年,如果23年2月收到對應的發(fā)票,我選擇小企業(yè)會計準則未來適用法,2月份收到發(fā)票直接計入2月當期損益,匯算企業(yè)所得稅22年我需要納稅調(diào)整嗎?匯算23年的時候我怎么納稅調(diào)整
老師,匯算清繳補繳22年的企業(yè)所得稅需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,22年我司用的是小企業(yè)會計準則,23年4月起用的是企業(yè)會計準則。
老師,我想接一個建筑安裝公司的賬目,交接的時候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導我一下,我想重新建一個賬套,好像還怕365財稅云和以前的稅務取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個點,進來的票廠家收我6個點,現(xiàn)在應該進來多少的票的金額才能抵扣
2月1號不是應該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作