增值稅看合同,不是看這個(gè)沖掉紅字發(fā)票,原則是需要交,

11月份銷售額500多萬(wàn)、12月份500多萬(wàn)又開(kāi)紅字發(fā)票了、請(qǐng)問(wèn)11月份的印花稅還需要申報(bào)嗎
老師一般人11月份開(kāi)出30萬(wàn)專票,12月份把30萬(wàn)又沖紅了,12月份只開(kāi)了30萬(wàn)沖紅票,沒(méi)開(kāi)任何票,那12月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是-30萬(wàn)了,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎,報(bào)稅時(shí)填主表-30萬(wàn)能申報(bào)嗎
老師,10月份的時(shí)候銷售方紅沖專票500多萬(wàn),那11月報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)呢針對(duì)這部份紅沖的專票,到時(shí)候還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我11月需要多勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
老師,11月份異地完稅已經(jīng)申報(bào)繳納,11月份本地申報(bào)已抵減異地完稅金額,現(xiàn)在12月份紅沖11月份異地完稅的金額,12月份的申報(bào)表需要怎么填寫?本月申請(qǐng)紅字發(fā)票,做銷售退回嗎?
我們9月份銷售額是500萬(wàn)元,成本是400萬(wàn),但是供應(yīng)商只開(kāi)了350萬(wàn)元的發(fā)票給我們,還有50萬(wàn)的發(fā)票在10月份才開(kāi),導(dǎo)致我們多繳納5萬(wàn)多的增值稅,10月份我們的銷售額只有1萬(wàn)元,那這10月份開(kāi)的50萬(wàn)元的發(fā)票還能抵扣嗎?9月份多繳納的5萬(wàn)多的發(fā)票10月份可以申請(qǐng)退稅嗎
賬上其他應(yīng)收張三一萬(wàn)五,收不回來(lái)了。其他應(yīng)付李四一萬(wàn)八不用付了。這兩個(gè)科目能否對(duì)沖下?符合會(huì)計(jì)做賬要求嗎
老師,收購(gòu)玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒(méi)有發(fā)票,我們自己開(kāi)銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費(fèi)一部分自己用一部分別人用,財(cái)務(wù)賬怎么做賬?
異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項(xiàng)。還是按自己開(kāi)票預(yù)繳
老師您好,我公司有一名員工的保險(xiǎn)費(fèi)用是由他自己負(fù)擔(dān)的,包括單位部分和個(gè)人部分都是由他自己負(fù)擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)在支付工資時(shí)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
進(jìn)項(xiàng)退稅勾選到收到退稅款,完整會(huì)計(jì)分錄?
老師,A公司要注銷,名下持有B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了自然人C,自然人C支付給A公司股權(quán)款,A公司要?dú)w還股東的投資款,怎么備注?
小規(guī)模納稅人個(gè)體戶注銷的時(shí)候還有欠款沒(méi)收回來(lái),有注銷證明,對(duì)方可以把錢直接打給個(gè)體戶主么
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶都需要交哪些稅呀
老師,出納要負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容是啥?


按你的理解、我這個(gè)500多萬(wàn)的印花稅是需要交了
是的,是的,沒(méi)有文件說(shuō)開(kāi)紅字不交 按規(guī)定是,
印花稅是行為稅,做了就要交
不過(guò)你這個(gè)是匯總交,看你們那邊查的嚴(yán)不嚴(yán),不嚴(yán),這個(gè)合并一起交扣除之后,這個(gè)不一定會(huì)查,看你們那邊,不交話,這個(gè)有后面稽查要求補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn),
正規(guī)是簽訂合同就需要開(kāi)始交了,