你好,這個是尾差造成的。有兩種比較常見的處理方法。 一種是在下個月賬務處理的時候調(diào)整, 一種是進入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
老師我做無票收入,含稅金額為18880 這樣收入是16707.96 稅是2172.04 我錄入申報系統(tǒng)的時候,錄入16707.96 自動出現(xiàn)稅是2172.03,和我的賬差一分錢,這個怎么調(diào)整?
老師我的含稅收入算出來的不含稅收入跟稅金,在申報時候填入不含稅收入時,出來的稅金就跟我算的稅金不一樣差了幾分錢,我這差的怎么調(diào)整賬務呢
老師, 請問我們是小規(guī)模納稅人,我這個季度開了專票,我填寫收入的時候,系統(tǒng)自動計算了稅額,但是自動計算的稅額比實際的稅額少了一分錢,收入金額是對的,這個我該怎么處理
老師,我們每個月和客戶對賬周期是上月21號到本月20號,開票也是開這個時間段的,我們做賬時候的收入是按當月的實際銷售金額計入主營業(yè)務收入的,申報企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實際金額填寫企業(yè)所得稅申報表,但是申報增值稅是按照開票金額申報的.也是申報系統(tǒng)自動帶出的金額,這樣做有稅務風險嗎,如果有,我們應該怎么做
老師,我在做無票收入的時候,金額是2397641,不含稅金額就是2121806.19,稅金是275834.81,但是我在報稅的時候,輸入銷售額2121806.19,出來的稅金是275834.80,這樣最終的金額少了一分,我賬上應該怎么處理呢
以存貨清償債務,不是用的是收入準則嗎?那么在債務重組中,適用收入準則的是什么?
合同資產(chǎn)發(fā)生減值的,計入信用減值損失?還是計入資產(chǎn)減值損失?
現(xiàn)在發(fā)票之類的還需打印裝訂在憑證里面嗎?
老師:我們在運滿滿平臺叫的車 ,要是開票的話需要加9個點。那我還是加劃算還是不加劃算
老師,可以咨詢一個業(yè)務問題嗎?新注冊的一家商貿(mào)公司,自己買原材料到另外的公司去加工,那我的這個商貿(mào)公司可以開產(chǎn)成品的銷項票嗎?
老師,逆流發(fā)生減值的分錄是,借少數(shù)股東權(quán)益,貸少數(shù)股東損益么?他倆哪個借哪個貸呢
我公司1999年成立,對外投資兩家企業(yè),但是現(xiàn)在其中一家持股80%的被投資單位已經(jīng)注銷了,只有另一家單位持股20%的公司還存續(xù)。從我接手這個單位的會計時,賬上就沒確認過長投,現(xiàn)在稅局說看見我們申報了投資收益但是沒確認長投,要過來查賬,這種情況怎么解釋這個問題??
老師問一下小微企業(yè)是一年一評定嗎?評定時間是什么時候
稅務局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務名稱?
報稅系統(tǒng)一般幾個人能進去?都有哪些職務名稱
第一種方法是怎么調(diào)整?
你下個月賬務處理的時候,銷項多1分錢,調(diào)整到跟申報表一樣就可以的