你好,直接沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用即可,沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)。

老師好,比如A公司,法人D, A公司向銀行貸款16萬(wàn),法人D說(shuō)要把這個(gè)16萬(wàn)做對(duì)A公司的投資資金,錢沒(méi)有取出,沒(méi)有對(duì)外投資,就留在A公司的賬戶上,還貸款時(shí)是法人自己轉(zhuǎn)錢到A公司賬上,然后在從A公司的賬上還銀行的貸款,這個(gè)要怎么做借款分錄,實(shí)收資本增加,還貸款利息本息,的會(huì)計(jì)分錄要怎么做
老師請(qǐng)問(wèn),公司開(kāi)業(yè)時(shí)老板從其弟借支十萬(wàn)籌建,其弟從銀行貸款十萬(wàn),現(xiàn)老板每月還銀行這筆錢,前期會(huì)計(jì)入賬計(jì)預(yù)收賬款十萬(wàn),銀行每月扣款五千,她沖預(yù)收五千,沒(méi)有本息分開(kāi),我做賬改為五千分為本和息,本沖預(yù)收,息計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)行嗎
老師公司籌建期間,公司從銀行的借款利息,怎么做會(huì)計(jì)分錄是開(kāi)辦費(fèi),還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?而且股東實(shí)收資本沒(méi)投資1分錢,?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好!母公司做為股東以借款形式從發(fā)行收取資金0.2萬(wàn)元,然后以投入項(xiàng)目資本金形式投入到他的子公司,賬務(wù)處理:1.母公司收到款時(shí):借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款 支付給子公司時(shí):借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 --xx公司 貸:銀行存款 2. 子公司收到此款時(shí): 借:銀行存款 貸: 實(shí)收資本--xx母公司 這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?然后子公司是否還要繳2.5的印花稅?謝謝老師. 2.子公司:借:
老師公司是兩夫妻開(kāi)的,妻子把股份免費(fèi)贈(zèng)送給丈夫了,會(huì)計(jì)分錄借:實(shí)收資本-退股股東,貸實(shí)收資本-他老公,現(xiàn)在又有一個(gè)新股東入股1萬(wàn),借:銀行存款,貸:實(shí)收資本-A股東,因原來(lái)的注冊(cè)資金不變,新來(lái)的這一萬(wàn)做到資本公積是嗎?借:實(shí)收資本-A股東,貸:資本公積?是這樣嗎?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過(guò),也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬(wàn)二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬(wàn),現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開(kāi)發(fā)票?一年一開(kāi)還是一次12萬(wàn)都能開(kāi)出來(lái)?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的


借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款?
你好,是的,分錄正確的。
我前手會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用_開(kāi)辦費(fèi)_財(cái)務(wù)費(fèi) 貸銀行存款,這樣子到時(shí)在攤銷嗎
你好,直接入管理費(fèi)用,不需要攤銷,只是在匯算清繳時(shí),按年進(jìn)行抵扣。也沒(méi)有問(wèn)題