同學(xué)你好 可以的,這樣也行
老師請問,公司開業(yè)時老板從其弟借支十萬籌建,其弟從銀行貸款十萬,現(xiàn)老板每月還銀行這筆錢,前期會計入賬計預(yù)收賬款十萬,銀行每月扣款五千,她沖預(yù)收五千,沒有本息分開,我做賬改為五千分為本和息,本沖預(yù)收,息計財務(wù)費行嗎
甲公司系增值稅一般納稅人(1)2019年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下,二零一九年購入原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明原材料價款為十萬元,增值稅稅款為一萬七千元,發(fā)票結(jié)算憑證收到,貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料未到達(dá),五月二十一日該材料到達(dá)企業(yè)并收入庫(2)六月二日甲公司你好存款是千萬購入一共是股票是百萬公并將其劃分為交易性金融資本另銀行存款支付費用十萬元(3)甲公司從丙公司購入一批原材料,買價為3萬元,增值稅為五千一百元,甲公司簽發(fā)一張面值為三萬五千一百元的承兌匯票,期限為三個月,材料驗收入庫,銀行承兌匯票,甲公司給銀行手續(xù)費五十元(4)甲公司7月1日向x公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為2萬元,增值稅為3700元,為及早收回貸款,甲公司與x公司約定現(xiàn)金折扣,x公司在7月9日付清貨款,假設(shè)計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅額
沒有分析數(shù)據(jù)每一題,都得分析貸,借多錢啊分錄題6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元;7.計提本月上述借款100萬元的借款利息:8.以銀行存款支付水電費13000元,其中生產(chǎn)車間耗用9000元,行政管理部門耗用4000元(不考慮增值稅);9.向興發(fā)公司銷售原材料A材料200千克,單位售價110元/千克,興發(fā)公司簽發(fā)一張面值為24860元的銀行承兌匯票結(jié)算材料的價稅款:10.結(jié)轉(zhuǎn)上述已售200千克A材料的銷售成本,A材料單位成本100元/千克;11.公司在交付產(chǎn)品時逾期5天,按合同約定以銀行存款支付違約罰款2500元;12.結(jié)轉(zhuǎn)本期收入類賬戶,各收入賬戶貸方發(fā)生額如下:主營業(yè)務(wù)收入240000元;其他業(yè)務(wù)收入22000元;營業(yè)外收入3600元;13.按照股東大會決議,擬向股東分配利潤60000元。
2019年7月1日,某事業(yè)單位從銀行借入為期3年的貸款1000萬元用于工程建設(shè),貸款利率為6%,每年7月1日用銀行存款支付貸款年度利息:3年后該單位用銀行存款支付償還的貸款本金和第三年度貸款利息。根據(jù)貸款合同、銀行進(jìn)賬單、利息結(jié)算單等,編制該事業(yè)單位預(yù)算會計分錄。這是全部的題目,老師你的問答我不能做出回答,可以幫忙做個分錄嗎
2019年7月1日,某事業(yè)單位從銀行借入為期3年的貸款1000萬元用于工程建設(shè),貸款利率為6%,每年7月1日用銀行存款支付貸款年度利息:3年后該單位用銀行存款支付償還的貸款本金和第三年度貸款利息。根據(jù)貸款合同、銀行進(jìn)賬單、利息結(jié)算單等,編制該事業(yè)單位預(yù)算會計分錄。老師你還是沒有給我回答啊,這寫不出分錄的嗎
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
這樣做每月很麻煩,要知道本息各多少,老師有其他方法沒
比說每月還5800,該如何記賬
直接沖減預(yù)收賬款就行了
不用本息分開,但還貸是本和息,加起耒最終會超過十萬啊,貸款是有利息的呀
還貸的錢最終是大于十萬的,最后是不夠沖的,是嗎
你用利息費發(fā)票做賬就行了
沒有利息發(fā)票,就是每月銀行扣5800,不知是本還是利
那你超出部分要計入營業(yè)外支出了
還款金額乘以還款月數(shù)減去借款金額就是利息的金額
老師是說每月銀行扣款5800.,直接沖預(yù)收是嗎
對的,最后超出的計入營業(yè)外支出,
一般入賬不計利息,直接沖預(yù)收嗎,銀行每月扣5800 直接走預(yù)收?
你不是沖減預(yù)收的嗎?
前期會計這樣,我改成本金沖預(yù)收,利息計財務(wù)費,這樣每月很麻煩,就問下正確的記賬
正確的應(yīng)該計入長期借款 然后還款沖減長期借款
不走預(yù)収,沖長期借欹,最后全部還完后差額計入營業(yè)外支出,是嗎
對的,最后是計入營業(yè)外支出的