你好,這種補償不能開票的
您好我們經(jīng)營范圍有經(jīng)濟信息咨詢請問可以開其他現(xiàn)代服務(wù)嗎?我們替對方付了交易服務(wù)費給交易所,對方把這個錢補給了我們要求我們開發(fā)票,可以開其他現(xiàn)代服務(wù)嗎?或者老師有更好的建議嗎
老師您好,我們現(xiàn)在有一個項目由于在施工的過程中出現(xiàn)了一點問題,對方我們要求開勞務(wù)費發(fā)票給予我們經(jīng)濟補償,請問可以開嗎,還是專票
老師他們不給我們貨款,所以一直沒給他們發(fā)票,我想請教您一個問題,如果兩年過去了,對方給我們貨款了,但當(dāng)時我們開的是普票,現(xiàn)在對方要專票,我們還可以辦理退票或者紅沖嗎,然后我們在給對方開具專票
老師您好,我們做為總包方取得一項工程項目的施工權(quán),需要給甲方開具9%增值稅專用發(fā)票?,F(xiàn)在我們項目里有施工,還有材料采購,還有設(shè)備租賃項目很多,請問我們的進項發(fā)票怎么開具?材料就是購銷合同嗎?那人工部分呢?勞務(wù)嗎?
老師,您好,我們是一般納稅人工程監(jiān)理公司,對方單位現(xiàn)在給我們開成本票,我可以要求他們給我們單位開應(yīng)稅勞務(wù)為勞務(wù)費或者技術(shù)服務(wù)費的專票嗎
公司買車,停車位費用,計入什么科目
購進的紅酒說是招待、擺臺以及甜點使用的,這種咋做區(qū)分啊
咨詢下:銀行賬戶大額出款,公對公,目前需要提供合同或協(xié)議嗎?
老師,請問公司購買酒水作為業(yè)務(wù)招待費,在購進和領(lǐng)用時需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,財報怎么改?
老師想問下24年11月收到一張普票,次年6月對方又把這張票沖紅了,重新補了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個稅申報經(jīng)營所得,到年底會按工資合并一起核算個稅嗎?
我們出口的結(jié)算方式是人民幣,報關(guān)單也是人民幣,請問,這個能報出口退稅嗎。
這個資料二,我理解不好,不應(yīng)該是賬上不能確認收入是0,稅法說是收到貨款記入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是20,應(yīng)該是遞延所得稅負債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細一點哈,謝謝老師
制造企業(yè)購買商務(wù)轎車可以抵扣進項稅嗎
好的,知道了,謝謝
不客氣,祝你工作順利
老師您好,像我說的這種情況應(yīng)該怎么處理合適?
直接收錢開收據(jù)就行了
這樣對方給我們錢說不合適,必須要發(fā)票
沒有啊,這個本來就是不開票的
好的,謝謝老師,我知道了
不客氣,祝你工作順利