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老師想問下24年11月收到一張普票,次年6月對(duì)方又把這張票沖紅了,重新補(bǔ)了一張專票,我們這邊要怎么處理啊

2025-06-26 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-26 11:58

開的發(fā)票總金額一致不呢?

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快賬用戶2067 追問 2025-06-26 13:44

都是一致的

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齊紅老師 解答 2025-06-26 14:12

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?? 那么最終的影響只是進(jìn)項(xiàng)的增值稅影響利潤(rùn)

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快賬用戶2067 追問 2025-06-26 15:38

那去年的報(bào)表啥的都要改嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-26 15:45

是的,影響了去年的利潤(rùn)的

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開的發(fā)票總金額一致不呢?
2025-06-26
新年好 先根據(jù)紅沖的發(fā)票做之前入賬的相反分錄,然后根據(jù)重新開藍(lán)字發(fā)票再做相應(yīng)分錄就是了
2024-02-19
賬務(wù)上,做相反分錄沖減成本或費(fèi)用及對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,報(bào)表在可調(diào)整期就調(diào)對(duì)應(yīng)期間數(shù)據(jù),否則在發(fā)現(xiàn)當(dāng)期調(diào)并附注披露。稅務(wù)上,配合對(duì)方紅沖,申報(bào)時(shí)按規(guī)定處理進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和所得稅調(diào)整,還可咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 。
2025-03-14
你好,什么都不需要做,直接拿新的來做就行。
2023-09-12
原分錄紅沖,重新做一張憑證就是
2023-02-02
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