你好 一般計稅的嗎 在附表一9%服務(wù)里面填寫的
我公司是房地產(chǎn)企業(yè)有幾個項目,有幾個施工證,現(xiàn)在是增值稅預(yù)交階段,請問填寫增值稅預(yù)交稅款表的時候是分開填寫幾份申報表,還是幾個項目預(yù)收款合并填寫在一張申報表申報?我在網(wǎng)上查到有說需要分項目填寫預(yù)交稅金表的。
關(guān)于財稅2017年58號文件規(guī)定,施工企業(yè)項目有預(yù)收款需要預(yù)交,不是跨區(qū)項目在機(jī)構(gòu)所在地預(yù)交問題在一般納稅人增值稅申報表里在哪行填寫
老師想問一下,二季度小規(guī)模涉及到有外地預(yù)交稅款 ,預(yù)交了增值稅和附加稅,印花稅和企業(yè)所得,電子稅務(wù)局一直顯示的有一個報驗戶,我現(xiàn)在要核銷填表填那個跨區(qū)域反饋表要填寫預(yù)交稅款征收率不知道那個企業(yè)所得是按照多少繳納的 合同金額是2298600,企業(yè)所得顯示項目部預(yù)繳4551.68這個數(shù)
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,不需要交稅?,F(xiàn)在填8月增值稅申報表,有個表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫?本期發(fā)生額2160,本期應(yīng)抵減2160,本期實際抵減0,期末余額2160,這樣填對嗎?
你好老師,我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個項目,需要項目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個項目在廣東省,項目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個人所得稅,這個個人所得稅不是核定的,讓自主申報,我們在當(dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個稅,現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報嗎?那申報的這兩個人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師這不寫的2%預(yù)征嗎,我項目才剛開始
2%是異地預(yù)繳的稅率 你不是不預(yù)繳
我按九預(yù)交太不乏算了,沒取得抵扣票
而且甲方給的預(yù)收款是50%,那我后期取得專票,那豈不又得退稅?
老師,能不能暫時直接計入預(yù)收款啊
你們是一般計稅的嗎 是的話你手里沒有其他的專票嗎
是一般計稅
那計入未開票收入,那下次紅沖是需要去稅局解鎖稅盤到專管員那
你好 如果請不了卡是的