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老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在委托一般納稅人代銷產(chǎn)品,那消費者如果要求開發(fā)票的話,是由我們來開還是代銷方來開呢?中間的增值稅差額怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,銷售的蔬菜和水果,現(xiàn)在對方要求我們開專票,我們可以去稅務(wù)局帶開門,代開的話蔬菜還是免稅嗎?
老師您好,我們單位是一般納稅人,對方是小規(guī)模納稅人,我們銷售主打產(chǎn)品給對方,合同簽訂的不含稅12萬多,對方不要票,我們是不開票,還是開普通發(fā)票好,還是就開增值稅專用發(fā)票呢?
小規(guī)模納稅人的個體戶,買黃金回來做成黃金工藝品再銷售。之前我們沒有消費稅的稅種,就從來沒有申報,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們補消費稅。請問老師,小規(guī)模納稅人的消費稅是多少?是按開增值稅發(fā)票金額的3個點還是1個點繳納?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
您好,以收取手續(xù)費方式的委托代銷: 1、由代銷方開具發(fā)票給顧客 2、貴司做銷售處理,并給代銷方開具發(fā)票,代銷方收到發(fā)票做進項,出售商品做銷項,銷項和進項相抵消。
那代銷方開出去的發(fā)票稅率是13%.我們開給他的是3%,沒辦法抵消怎么辦呢
您好,沒關(guān)系的,差異的10%不用結(jié)算給貴司,比如不含稅100的貨,貴司賣103,代銷方賣113,代銷只要結(jié)算給您103,多交的10的稅費不結(jié)算給貴司。
那現(xiàn)在情況是我們的含稅價是一樣的,應(yīng)該怎么辦呢?
您好,你們稅率不一樣,建議用不含稅價核算,不然你們結(jié)算會算不清。