你好,如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)普票的免增值稅
老師你好,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,前三個(gè)季度都沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的銷售額,第四個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,年銷售額超過(guò)120萬(wàn)了,第四季度報(bào)稅還需要把前三個(gè)季度免的稅補(bǔ)上嗎?還是光交第四季度的稅?
老師你好,我司是小規(guī)模企業(yè)銷售的電動(dòng)三輪,開(kāi)具的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)需要交增值稅嗎
機(jī)車(chē)銷售公司,小規(guī)模納稅人,開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)銷售發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)是按照國(guó)家小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)元免征增值稅,還是要如數(shù)繳納增值稅?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)出售自己公司的車(chē),需要交哪些啊?今年小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不超30萬(wàn),免征增值稅,那我賣(mài)車(chē)的收入要是不超30萬(wàn)是不是也能免增值稅???
你好老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的,如果我月度超過(guò)10萬(wàn),但季度不超過(guò)30萬(wàn),這要交增值稅嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報(bào)表有實(shí)收資本150萬(wàn),還沒(méi)轉(zhuǎn)成功,前會(huì)計(jì)在沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí),就按營(yíng)業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬(wàn),現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒(méi)有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯(cuò)了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時(shí)候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額啊?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營(yíng)業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別?年度是按照累計(jì)1-4月?tīng)I(yíng)業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開(kāi)具專票 合理嗎
小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)銀行的手續(xù)費(fèi),我沒(méi)有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運(yùn)輸公司開(kāi)1%的運(yùn)輸發(fā)票給公司,公司要往外開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票(公司目前是做簡(jiǎn)易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
開(kāi)具的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票不超30萬(wàn)免征不
開(kāi)具的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票不超30萬(wàn)免征