你好,按照實際虧損乘以稅率 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,企業(yè)連續(xù)三年虧損,怎么計提遞延所得稅資產(chǎn)
老師,如果是企業(yè)正常虧損,需要計提遞延所得稅資產(chǎn)么?
老師好,第二季度企業(yè)所得稅計提時由于可以彌補去年虧損,所以只計提了一點,而年初余額還有遞延所得稅資產(chǎn),彌補去年虧損需要動遞延所得稅資產(chǎn)這個科目嗎?
去年虧損100萬,提了壞賬準備10萬,共計提遞延所得稅資產(chǎn)=(100+10)*0.25=27.5萬,今年又虧損了150萬,又計提壞賬20萬,今年的遞延所得稅資產(chǎn)怎么算,要沖減去年的遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
2022年虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損40萬,2023年前兩個季度虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損50萬,2023年3季度盈利300萬元,所得稅稅率20%,那三季度應(yīng)該怎么計提遞延所得稅呀?是先沖2022年計提的虧損么
                法人本人的車,租給公司使用需要什么
外貿(mào)出口企業(yè),取得的進項發(fā)票的規(guī)格型號需要和報關(guān)單一致嗎
請董老師和樸老師解答,老師22題中,選項C怎么理解,可不可以舉個例子
老師,公對私出租商鋪的房產(chǎn)稅率是12%對吧?
老師,個體戶餐飲行業(yè),不做稅務(wù)登記,到時候可以注銷掉嗎?
開辦費裝修費 還用攤銷嗎?一次做成費用可以嗎???
進項稅上月已抵扣,本月對方紅沖,重新開具藍字發(fā)票,那么本月是不是應(yīng)該,借,應(yīng)交稅費進項稅,貸,應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出,這樣對嗎?老師
金銀首飾不是在零售的時候交消費稅嗎,為什么在受托加工環(huán)節(jié)要繳納增值稅
請問,若客戶部分產(chǎn)品發(fā)生退貨,發(fā)票怎么開具呢?已經(jīng)間隔好幾個月了,客戶專票也已經(jīng)抵扣了
購入高壓清洗機收到的專票,稅額并入固定資產(chǎn)嗎,怎么做會計分錄
老師第一年是虧損金額*25%,第二年虧損怎么計算
你好,這個虧損是要根據(jù)匯算清繳來的
老師,比如第一年虧損200萬,第二年虧損150萬,第一年的遞延所得稅資產(chǎn)是200*25%=50萬,第二年可以怎么計算
第二年可以怎么計算=150*25%